7月吧無(wú)票收入做了,然后申報(bào)增值稅就是了
老師我公司是做商品買賣的,現(xiàn)在就是我們購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品款已經(jīng)付了,也收到產(chǎn)品就是沒(méi)有收到發(fā)票,然后我們購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品也銷售出去,款也已經(jīng)收到了,可我們購(gòu)貨方還沒(méi)有給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們也就沒(méi)有給銷售方開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票出去,這種情況我購(gòu)進(jìn)售出應(yīng)該分別怎么寫分錄
老師在嗎?我公司是做礦產(chǎn)品銷售的,現(xiàn)在我們是購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品又銷售出去,購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品我們已經(jīng)付了款,產(chǎn)品也收到入庫(kù)了,對(duì)方還沒(méi)有給我們開(kāi)票,我們購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品也銷售出去了,貨款已經(jīng)收到,產(chǎn)品也出庫(kù)了,因?yàn)槲覀冞€沒(méi)有收到產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們也就還沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票出去,我現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒(méi)開(kāi)票分錄要怎么寫
老師,我這邊有個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在公戶已經(jīng)進(jìn)賬500萬(wàn)了,但是我還沒(méi)做銀行流水,我們是商貿(mào)公司,我現(xiàn)在也不想升一般納稅人,我如果是做無(wú)票收入,可以分2年做么,還有就是我們有進(jìn)賬發(fā)票,但是對(duì)方不要票,沒(méi)有銷項(xiàng),我進(jìn)來(lái)的發(fā)票可以直接結(jié)轉(zhuǎn)么,合同都有,老師這兩個(gè)問(wèn)題回答下
你好老師,我們是商貿(mào)企業(yè),批發(fā)成品油,但我們的成品油開(kāi)票模塊6月份還沒(méi)審核通過(guò),但商品已售出,我們就安銷售合同額做的無(wú)票收入已申報(bào)納稅,但這個(gè)月核實(shí)實(shí)際要做的收入比6月份申報(bào)的收入要少很多(當(dāng)時(shí)收入做多了,稅也多交了),我這個(gè)月該怎樣處理呢?出的成本沒(méi)問(wèn)題,就是收入額多做了,增值稅和所得稅多交了。
老師,銷售新車4s店有時(shí)候收車款不給開(kāi)票,是別的4s店給出票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)票我們開(kāi)不出來(lái)銷項(xiàng),但是錢還得進(jìn)我們對(duì)公戶,有時(shí)候全額轉(zhuǎn)給開(kāi)票那家4s店公戶,有時(shí)候留些差額我們自己收了,那這個(gè)賬號(hào)怎么處理呢,收到的差額就是按無(wú)票收入做
老師好,我們是銷售方開(kāi)具的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)沒(méi)有給地方,是自己保管的,請(qǐng)問(wèn)能放到帳本中裝訂嘛?還是應(yīng)該怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn),轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,是季度末做這個(gè)分錄還是每月都做?
發(fā)票入賬狀態(tài)是必須要進(jìn)行標(biāo)記嗎?入賬狀態(tài)是選企業(yè)所得稅稅前扣除還是企業(yè)所得稅不扣除?
老師您好我們公司是自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,現(xiàn)在公司要變更法人,行政中心那邊是變更需要提供稅A表,是指企業(yè)所得稅A表還是法人的個(gè)人所得稅A表?
老師,我們干設(shè)計(jì)的,內(nèi)賬成本是不是可以直接在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目來(lái)歸集啊,要是在設(shè)計(jì)成本歸集還得再結(jié)轉(zhuǎn)
我公司收到的2024年的進(jìn)貨發(fā)票,2025年可以使用嗎?
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前的報(bào)表有收入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,這個(gè)在一般收入表填寫嗎?
老師,非金融企業(yè),出售交易行金融資產(chǎn)虧了,在匯算清繳時(shí),需要填寫105000和15030表嗎
某企業(yè)a產(chǎn)品定額法計(jì)算成本a產(chǎn)品有關(guān)直接材料費(fèi)用資料,如下:月初在產(chǎn)品直接材料費(fèi)用為4萬(wàn)元,月初在產(chǎn)品直接材料脫離定額差異為-1200元。月初在產(chǎn)品定額費(fèi)用調(diào)整降低3000元,定額變動(dòng)差異全部計(jì)入完工產(chǎn)品成本中。本月定額直接材料費(fèi)用為10萬(wàn)元本月直接材料脫離定額差異為+4994.9元,本月材料成本差異率為5%,材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān)。材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān),本月完工產(chǎn)品直接材料定額費(fèi)用為12萬(wàn)元要求根據(jù)上述資料采用定額法計(jì)算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料成本,(脫離定額的差異在查在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配)。
老師,您好,非金融企業(yè),在出售股票的時(shí)候虧了,稅會(huì)無(wú)差異,在所得稅匯算清繳時(shí),105090需要填寫那些列
7月已經(jīng)申報(bào)完了,現(xiàn)在可以把這筆業(yè)務(wù)做到8月,8月申報(bào),這樣就跟8月份申報(bào)表收入一致了?
當(dāng)月的收入只能做在當(dāng)月??缙谧?,稅局查到是罰款的
你的意思是說(shuō)我現(xiàn)在把收入做了,然后改申報(bào)表?
是的,需要修改申報(bào)表的