你好,購(gòu)買方在申報(bào)的時(shí)候需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票,我方購(gòu)買已經(jīng)開具紅字信息表,銷售方又重新開具新的發(fā)票,我怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄,還有電子稅務(wù)平臺(tái)怎么操作
老師 您好 購(gòu)買方發(fā)票已經(jīng)抵扣了 現(xiàn)在我要沖紅 要怎么操作 我是銷售方
老師,銷售方紅沖的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要銷售紅沖,,我們作為購(gòu)買方怎么操作
5月數(shù)電票進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣。銷售方在6月作廢了紅沖。作為采購(gòu)方已經(jīng)怎么操作
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局紅沖發(fā)票需要怎么操作?我們是銷售方,購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了。
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
怎么填寫。我這邊需要給對(duì)方紅字確認(rèn)嗎
對(duì)方都已經(jīng)紅沖了,你不需要再操作。
就是在附表二里面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
對(duì)方一直在催讓我給他紅字確認(rèn)。就是沒明白
既然都已經(jīng)開完了,就不需要。確認(rèn)什么了
6月開的紅字發(fā)票是5月開的,采購(gòu)方已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣。
方已經(jīng)抵扣的話,現(xiàn)在的問(wèn)題是紅字發(fā)票他開出來(lái)了嗎?
我說(shuō)都已經(jīng)開出來(lái)了,就不用你們確認(rèn)什么。
但是你們需要開紅字發(fā)票信息表。
就是現(xiàn)在是否需要給銷售方確認(rèn)
那你們是需要給對(duì)方確認(rèn)一下。
確認(rèn)后,后面又該怎么處理該張紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額呢
就是你在申報(bào)納稅的時(shí)候,在附表二里面把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
好的,感謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!