你好,進項轉出,在附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫,進項轉出就可以的。
購買方的專用發(fā)票已經認證,發(fā)生銷貨退回,現(xiàn)在怎么開紅字信息表給銷售方,金稅盤怎么操作
已經認證發(fā)票,我方購買已經開具紅字信息表,銷售方又重新開具新的發(fā)票,我怎么操作進項稅轉出分錄,還有電子稅務平臺怎么操作
我是銷售方,購買方已經抵扣的發(fā)票,要我開紅字,購買方已經開具了紅字信息表,我接下來怎么操作
去年開的專票!購買方已經抵扣!今年現(xiàn)在要沖紅!重新開具,購買方已經填開了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我們這邊操作的時候紅字信息表文件路徑怎么導入不行啊,這個路徑應該怎么獲???
外貿企業(yè),2月份收到的進項發(fā)票,發(fā)票已做退稅勾選確認,發(fā)票已認證已稽核,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,稅退不了,對方要沖紅,重新開具,之前勾選確認的發(fā)票,怎么撤銷勾選,怎么操作,我們還需要給銷售方,開具紅字信息表嗎?
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
然后你的進項在你的增值稅綜合服務平臺里面再勾選。申報附表二的進項。
新開具發(fā)票認證,然后在附表二進項稅轉出,那我分錄怎么填寫
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
后面是借,進項稅轉出貸進項稅 借進項稅 貸未交增值稅?
借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。