您好 請問什么原因要收回 發(fā)放的時候分錄怎么寫的
老師您好施工單位,內賬,收回施工工人工資2000是微信轉來,還未做賬,后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)給工人2000怎么做賬?我們貝賬未用應付職工薪酬這個科目,不是過賬1、轉來時:借:現(xiàn)金貸:不知道貸什么2、借:工程施工–工人工資2000貸:現(xiàn)金2000
老師您好施工單位,內賬,收回施工工人工資2000是微信轉來,還未做賬,后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)給工人2000怎么做賬?我們貝賬未用應付職工薪酬這個科目,不是過賬(未做過賬,)現(xiàn)要做賬貸方怎么做1、轉來時:借:現(xiàn)金貸:不知道貸什么2、借:工程施工–工人工資2000貸:現(xiàn)金2000
老師您好我們是施工單位,內賬,收回施工后工人工資2000是微信轉來,還未做賬,后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)給工人2000怎么做賬?我們賬未用應付職工薪酬這個科目,不是過賬(未做過賬,)現(xiàn)要給工地付工資才開始做賬貸方怎么做?1、轉來時:借:現(xiàn)金貸:不知道貸什么2、借工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000
老師您好施工單位,內賬,收回施工工人工資2000是微信轉來,借:庫存現(xiàn)金貸:?2、后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)給工人2000借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應付職工薪酬這個科目,也不是過賬,也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金
老師您好施工單位,內賬,收回施工工人工資2000是微信轉來,借:庫存現(xiàn)金貸:?2、后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)給工人2000借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應付職工薪酬這個科目,也不是過賬,也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金,貸:什么?老師您好施工單位,內賬,收回施工工人工資2000是微信轉來,借:庫存現(xiàn)金貸:?2、后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)放工人工資2000時,借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應付職工薪酬這個科目,也不是過賬,也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金,貸:什么?老師我發(fā)好多個了,您能詳細看下問題嗎?我只要收到工程單位給的費用款分錄,打不了應收賬掛,不然平不了
年報時,今年無購進的固定資產,資產折舊,攤銷情況納稅調整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務員的票,會有什么結果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務派遣資質嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導致我賬上沒入借:應交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-增值稅-待認證,導致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調增,請問是只調表不調賬,還是又調表又調賬呢