你好,同學,借現(xiàn)金2000 貸應收賬款
老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來,還未做賬,后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)給工人2000怎么做賬?我們貝賬未用應付職工薪酬這個科目,不是過賬1、轉(zhuǎn)來時:借:現(xiàn)金貸:不知道貸什么2、借:工程施工–工人工資2000貸:現(xiàn)金2000
老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來,還未做賬,后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)給工人2000怎么做賬?我們貝賬未用應付職工薪酬這個科目,不是過賬(未做過賬,)現(xiàn)要做賬貸方怎么做1、轉(zhuǎn)來時:借:現(xiàn)金貸:不知道貸什么2、借:工程施工–工人工資2000貸:現(xiàn)金2000
老師您好我們是施工單位,內(nèi)賬,收回施工后工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來,還未做賬,后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)給工人2000怎么做賬?我們賬未用應付職工薪酬這個科目,不是過賬(未做過賬,)現(xiàn)要給工地付工資才開始做賬貸方怎么做?1、轉(zhuǎn)來時:借:現(xiàn)金貸:不知道貸什么2、借工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000
老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來,借:庫存現(xiàn)金貸:?2、后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)給工人2000借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應付職工薪酬這個科目,也不是過賬,也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金
老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來,借:庫存現(xiàn)金貸:?2、后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)給工人2000借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應付職工薪酬這個科目,也不是過賬,也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金,貸:什么?老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來,借:庫存現(xiàn)金貸:?2、后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)放工人工資2000時,借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應付職工薪酬這個科目,也不是過賬,也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金,貸:什么?老師我發(fā)好多個了,您能詳細看下問題嗎?我只要收到工程單位給的費用款分錄,打不了應收賬掛,不然平不了
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應收款公司法人去世了,應付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產(chǎn)負債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費用20萬,,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?