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老師好!我們小規(guī)模納稅人開了一張300000發(fā)票,然后公戶收到300000元,但是對方今天才拉一點貨,那這個發(fā)票已經(jīng)開了,是全部直接確認收入嗎?還是怎么處理?

2024-06-21 21:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-21 21:13

您好,這個的話是全部確認收入,這個是

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快賬用戶9665 追問 2024-06-21 21:35

但是有人給我說是以出貨單為準,出多少確認多少,沒出貨的做預收賬款?

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齊紅老師 解答 2024-06-21 21:36

不是,你如果開票的話,就可以確認的

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快賬用戶9665 追問 2024-06-21 21:38

我覺得也是呀!

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齊紅老師 解答 2024-06-21 21:39

對,就應該是百分之百的左右

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快賬用戶9665 追問 2024-06-21 21:47

那是不是可以用合同負債這個科目過渡?

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齊紅老師 解答 2024-06-21 22:06

嗯對,這個是可以的哈

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您好,這個的話是全部確認收入,這個是
2024-06-21
增值稅納稅義務時點與收入確認時點不一定一致,如果是已經(jīng)開了增值稅發(fā)票的,需要在開具時申報增值稅。
2024-08-05
同學你好,給客戶要回來,沖紅再開正確的發(fā)票。
2022-01-04
你好,1.向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,跨月開紅字發(fā)票,開紅字后,按照1個點開票, 2.之前按5個點交了稅,多交的稅金可以申請退稅,申請退稅流程咨詢稅局具體辦理就可以! 3.如果10月開的發(fā)票小于負數(shù),申報不了就去大廳人工申報!具體為大廳為準。
2021-10-08
您好,你還是覺得進貨發(fā)票先暫估入賬,你給你的客戶開票了就得確認收入。
2024-12-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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