同學(xué)你好,給客戶要回來,沖紅再開正確的發(fā)票。
我們有一個公司之前是小規(guī)模納稅人,12月會計沒有核算好開票額超500萬了,現(xiàn)在要被強制轉(zhuǎn)一般納稅人了。但是我們之前好多和客戶簽訂的3個點合同還沒結(jié)算開票完,這個如何處理?難不成真的就要給客戶開9個點的票
你好,老師。我想問下,我們有個租賃合同,簽訂是今年一整年的,現(xiàn)在還有3月份到6月份四個月的發(fā)票還沒開,是開3個點的。然后我們是4月份從小規(guī)模正式更改為一般納稅人,現(xiàn)在對方要求我們按合同來,開3個點的發(fā)票給他,但是我們現(xiàn)在已經(jīng)是一般納稅人了,開不了3了吧????還是說3月份的票可以開3個點給他,4-6月的開13個點了
之前是小規(guī)模納稅人客戶開的發(fā)票,已經(jīng)申報了,現(xiàn)在變一般納稅人了,客戶回來說發(fā)票用不了,要我們給他補開,我不愿意,因為我們稅現(xiàn)在6個點,之前才一個點,問題是我們現(xiàn)在還可以把這張票紅字嗎?這個票是7月份的,現(xiàn)在都9月份了,之前是電子發(fā)票,現(xiàn)在是紙質(zhì)發(fā)票
老師我們是小規(guī)模轉(zhuǎn)的一般納稅人,開會議服務(wù)費發(fā)票總是默認3個點,每次都要調(diào)到6個點,12月最后一天開了兩張發(fā)票是3個點的忘記調(diào)了,發(fā)票已經(jīng)給客戶了,這個怎么處理
老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個月不是免稅了么,有個客戶一定要開專票,那我們是不是申請代開,企業(yè)管理服務(wù)費是3個點的稅
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老是這種情況申報是不是只能去大廳,電子稅務(wù)局可以申報嗎,是12.31號開錯稅點的
老師是申報完增值稅就可以買發(fā)票了嗎,還是必須申報把所得稅也申報完才可以買
同學(xué)你好,一般情況下,需要去大廳進行非正常申報處理,申報完增值稅,就可以買發(fā)票了。