你好,可以入成本里面的呢
老師,我們簽了一份銷售合同56萬,項目已經(jīng)驗收成功了,我們56萬全額發(fā)票已開具給對方。我們在做項目中發(fā)生的成本,應(yīng)該是我們給供應(yīng)商打款,供應(yīng)商給我們提供發(fā)票。目前有的我們已付完全款,對方未給開發(fā)票,有的我們還沒付萬全款,所以對方還沒給我們開發(fā)票。那我在結(jié)轉(zhuǎn)成本時候怎么弄呢?麻煩老師給個思路
老師您好!我們是小規(guī)模建筑安裝公司!我們有一個項目 已經(jīng)完工兩個月 發(fā)票也給上家全部開完了!但是這個月才收到商家給我們開的材料發(fā)票!當(dāng)時付款時做的預(yù)付處理 沒有暫估入合同成本!現(xiàn)在收到發(fā)票 我還可以入到合同成本里面嗎?發(fā)票之前已經(jīng)全部開完,這個月沒有收入,可以確認(rèn)成本嗎?
老師:您好!我們是一家園林景觀設(shè)計公司,19年有一個設(shè)計項目我們已經(jīng)開具的一張預(yù)付款發(fā)票(專票)給甲方,并也收到了第一筆設(shè)計預(yù)付款,這個月這個項目的甲方要求這個設(shè)計合同更換成另一個公司和我們重簽合同,19年開具的專票到現(xiàn)在已經(jīng)有兩年了,還可以沖紅嗎?如果當(dāng)時開具的發(fā)票可以沖紅,,當(dāng)時支付給我們的預(yù)付款也必須打回去給甲方嗎?
老師,我們公司2022年和2023年有些項目已經(jīng)做完,發(fā)票也開給對方了,已確認(rèn)收入,但是項目款遲遲未收到,所以成本也未支付,我可以在2023年12月暫估成本入賬,匯算清繳前取得發(fā)票,這么做有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費,的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財務(wù)費用手續(xù)費1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務(wù)收入2000元,到3.1號提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費,只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費,這樣再怎么做分錄啊
老師,當(dāng)月的微信收入,當(dāng)月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時候手續(xù)費從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
老師,公司買材料轉(zhuǎn)賬給員工,但沒有發(fā)票,怎么做賬
老師,特許權(quán)使用費怎么開票
老師您好,我們公司名下有輛車,現(xiàn)在把這輛車賣出去的話我們需要給對方開具發(fā)票么?開什么樣的發(fā)票呢?
我們店里剛升為有限公司,但是只有夫妻二人,請問怎么樣做工資?做好多工資?有兩個孩子,我一個母親,他父母健在,無房貸,車貸。兩個人都在店里買了社保。
上個月發(fā)票需要作廢,還需要交稅嗎
我的租金一個月是1萬元,開票需要出5%的稅點,那么這500是開票的服務(wù)費,這個要怎么入賬?
老師好,個人所得稅扣繳客戶端信息采集,信息采集導(dǎo)入模板里,手機號碼一欄無法填寫手機號,咋辦
印花稅要計入固定資產(chǎn)原值嗎
那我要確認(rèn)成本嗎?把它從合同成本-材料費 轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
確認(rèn)成本的呢,這樣就行
這樣合規(guī)嗎?之前聽課說沒有收入不能確認(rèn)成本
沒有啊,那是你們之前成本沒有確認(rèn)
那是不是如果一個項目開工 一直沒有開發(fā)票 這種情況就不能確認(rèn)成本?
那是的呢,那是不可以的