您好,
借:以前年度損益調(diào)整-
貸:應(yīng)付職工-
去年多計(jì)提了9萬(wàn)元工資,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增,那之前多計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄如何處理?
小規(guī)模小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)2020年少計(jì)提1人工資2萬(wàn)元,21年匯算清繳調(diào)增2萬(wàn)元,2021年會(huì)計(jì)分錄咋整?
本公司用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)所得匯算清繳時(shí),2022年多計(jì)提15萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì),納稅調(diào)增了。多計(jì)提的15萬(wàn)元怎么做分錄?
上年度多計(jì)提工資2萬(wàn),今年已經(jīng)匯算清繳納稅調(diào)增2萬(wàn),多計(jì)提的2萬(wàn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
上月工資多計(jì)提了2萬(wàn)多元,這個(gè)月做賬把做計(jì)提的工資部分2萬(wàn)多怎么做分錄轉(zhuǎn)出來(lái)?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初+凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)期末,但是差額剛好是6月份凈利潤(rùn)的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒(méi)有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷(xiāo)售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開(kāi)具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒(méi)資質(zhì))他們給我開(kāi)具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問(wèn)這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開(kāi)給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開(kāi)具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬(wàn)X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬(wàn)X3%來(lái)抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬(wàn),然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷(xiāo)審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒(méi)有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開(kāi)業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
用利潤(rùn)分配-未分配這個(gè)就可以
借:未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付工資 負(fù)數(shù) 對(duì)嗎
是的, 是的,就是這們的
好的 謝謝
不客氣,很高興幫你