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去年多計(jì)提了9萬元工資,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增,那之前多計(jì)提的會計(jì)分錄如何處理?

2022-03-24 18:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-03-24 18:44

你好,去年多計(jì)提了9萬元工資,沖銷多計(jì)提工資的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整等科目

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快賬用戶4463 追問 2022-03-24 18:46

我們用軟件做的帳,但是未分配利潤不平,期末不等于期初加本年數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-03-24 18:47

你好,發(fā)生了?以前年度損益調(diào)整? 事項(xiàng)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶4463 追問 2022-03-24 18:48

恩施!但是不平怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-03-24 18:49

你好,發(fā)生了?以前年度損益調(diào)整? 事項(xiàng)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整 (符合這個關(guān)系嗎)

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快賬用戶4463 追問 2022-03-24 18:50

符合,但是對外提供財務(wù)報表,別人感覺不對

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齊紅老師 解答 2022-03-24 18:51

你好,符合就說明沒有問題啊 別人感覺不對,你可以做相應(yīng)解釋啊?

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你好,去年多計(jì)提了9萬元工資,沖銷多計(jì)提工資的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整等科目
2022-03-24
你好,工會經(jīng)費(fèi)計(jì)提多了,調(diào)增有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎??
2021-04-27
您好,
借:以前年度損益調(diào)整-
貸:應(yīng)付職工-
2024-06-18
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。
2022-06-14
是的,需要沖減多計(jì)提的工資
2022-12-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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