你好,紅沖上月多計(jì)提工資的分錄就可以,本月工資正常計(jì)提。
2月份計(jì)提工資分錄如下 : 借:管理費(fèi)用 4萬(wàn) 銷售費(fèi)用 5萬(wàn) 貸: 應(yīng)付職工薪酬 9萬(wàn) 但是在3月實(shí)際只發(fā)了8萬(wàn),那這個(gè)多計(jì)提的那部分怎么沖減? 3月份我發(fā)工資了,我怎么做這個(gè)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,我這個(gè)月工資計(jì)提多了,可以下個(gè)月做賬把計(jì)提多的部分減掉作為下個(gè)月工資的計(jì)提金額嗎?
老師。上個(gè)月多計(jì)提的工資這個(gè)月怎么做分錄
上年度多計(jì)提工資2萬(wàn),今年已經(jīng)匯算清繳納稅調(diào)增2萬(wàn),多計(jì)提的2萬(wàn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
上月工資多計(jì)提了2萬(wàn)多元,這個(gè)月做賬把做計(jì)提的工資部分2萬(wàn)多怎么做分錄轉(zhuǎn)出來(lái)?
老師您好,2022年4月補(bǔ)報(bào)申報(bào)表車子未開(kāi)票收入,2022年5-12月增值稅申報(bào)表都更正了,2023-2025年需要更正重新刷新數(shù)據(jù)嗎,我只更正了2022年申報(bào)2025年8月里面有留抵很多這是什么情況呀
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽(yáng)區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開(kāi),溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來(lái)?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈殻缓笠驗(yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒(méi)有跟她簽勞動(dòng)合同,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開(kāi)始有銀行流水,6月份開(kāi)通稅務(wù),沒(méi)記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報(bào)的未開(kāi)票金額不對(duì),怎么辦
工資里面包含生產(chǎn)人員的工資,結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的人工費(fèi)是不是也要轉(zhuǎn)出來(lái)?還有研發(fā)人員的工資?紅沖具體分錄怎么寫(xiě)
哪個(gè)部門多計(jì)提,就對(duì)應(yīng)沖銷該部門的費(fèi)用。 借:生產(chǎn)成本(紅字) 研發(fā)支出(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)
去年也遇到一次工資計(jì)提錯(cuò)誤的情況,當(dāng)時(shí)我做的紅沖,就是把計(jì)提錯(cuò)的月份工資用負(fù)數(shù)沖紅,然后再重新計(jì)提一次正確的工資,到今年我才發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,去年7月調(diào)整后余額表從8月份開(kāi)始,也就是今年的期初數(shù):直接人工有一個(gè)負(fù)數(shù)金額,工資有一個(gè)負(fù)數(shù)金額,我到現(xiàn)在都不知道是哪個(gè)地方做錯(cuò)了?辛苦老師幫我分析一下原因,看是哪里的賬務(wù)處理分錄寫(xiě)錯(cuò)了
如果是把錯(cuò)的分錄全部紅沖,再按正確的計(jì)提,應(yīng)該是不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。同學(xué)方便的話可以把這兩個(gè)科目的明細(xì)賬截圖發(fā)過(guò)來(lái)看一下。
我自查了一下,多計(jì)提的工資我是按老師說(shuō)的全部沖紅,再按正確的計(jì)提的。自從做了沖紅分錄后次月余額表中期初生產(chǎn)成本—人工費(fèi)和工資都是負(fù)數(shù),我剛看了一下明細(xì)賬,不知道是不是當(dāng)時(shí)做完工產(chǎn)品入庫(kù)的時(shí)候是不是把當(dāng)月重新計(jì)提的人工費(fèi)做進(jìn)去了,辛苦您幫我分析看一下
同學(xué),我看了一下你的圖片,感覺(jué)問(wèn)題出在7月完工入庫(kù)憑證上。你可以檢查一下完工入庫(kù)計(jì)算表,看下直接人工數(shù)是不是多轉(zhuǎn)了。
完工產(chǎn)品入庫(kù)是多結(jié)轉(zhuǎn)了,把當(dāng)月重新計(jì)提的5~6月份工資里面的生產(chǎn)人員的人工費(fèi)多算了,請(qǐng)問(wèn)這種情況需要調(diào)賬嗎?如果是要把結(jié)轉(zhuǎn)多的生產(chǎn)成本—人工費(fèi)負(fù)數(shù)調(diào)成正數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)整?具體賬務(wù)處理分錄請(qǐng)老師指導(dǎo)告知一下,感謝!
如果產(chǎn)品未出售, 借:生產(chǎn)成本 貸:庫(kù)存商品 如果產(chǎn)品已出售 借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:庫(kù)存商品
我查出原因了,之前多計(jì)提的生產(chǎn)人員工資當(dāng)月做了完工產(chǎn)品入庫(kù),現(xiàn)在是不是要做一個(gè)多結(jié)轉(zhuǎn)的人工費(fèi)分錄?可以和現(xiàn)在這個(gè)月完工產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)直接減去之前多結(jié)轉(zhuǎn)的部分?還是單獨(dú)做一筆分錄?單獨(dú)做的這筆摘要欄怎么寫(xiě)合適?謝謝老師指導(dǎo)講解一下
(1)需要沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的人工費(fèi)分錄 (2)金額不大,可以和現(xiàn)在的一起做 (3)如果單獨(dú)做,摘要可以寫(xiě):調(diào)整x年x月x號(hào)完工入庫(kù)產(chǎn)品成本
沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的人工費(fèi),辛苦老師指導(dǎo)一下這筆業(yè)務(wù)的具體分錄怎么寫(xiě)?
借:生產(chǎn)成本 貸;庫(kù)存商品