首先,2023年賬上應補做無票收入,以確保與稅務申報表一致。然后,根據(jù)2023年12月客戶需要發(fā)票并補開發(fā)票的情況,應進行以下分錄修改: 1.沖減原來的無票收入分錄: 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務收入(紅字) 應交稅費(紅字) 1.記錄開票收入: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務大廳修改了增值稅附表一未開票收入負數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負數(shù)沖減),導致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務大廳修改了增值稅附表一未開票收入負數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負數(shù)沖減),導致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務大廳修改了增值稅附表一未開票收入負數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負數(shù)沖減),導致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
網(wǎng)上說納稅調(diào)整欄只有稅務局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調(diào)整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報表里納稅調(diào)整欄填寫負數(shù) ?因為畢竟我2022年四月份開了發(fā)票 交了稅了
我在去年2022年12月份開了一張20萬的發(fā)票是預收2023年1月2月的服務費,錢收到,發(fā)票開出去了,開發(fā)票時備注了是預收2023年1,2月的,做賬也是做的預收賬款。后面1月份報2022年第四季度增值稅時,申報表直接帶出來已開票那20萬,已報稅,有問題嗎?然后到2023年1月2月正常把20萬之前預收的分別轉(zhuǎn)成主營業(yè)務收入。賬上要調(diào)整嗎?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
2023年賬上應補做無票收入,以確保與稅務申報表一致,要不要反結(jié)賬,把無票收入補做到2021年賬上?
只要補了就可以 你如果反結(jié)賬又要更正21年的申報表 麻煩了
在2023年賬上補做無票收入,分錄怎么做呢? 補開發(fā)票,我做了分錄借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
就是這樣做分錄的
不對,稅務申報表在2021年12月做了無票收入,我在2023年賬上做無票收入怎么做?我的賬能跟稅務一致嗎?
你補做就可以了 這個沒事
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 這個分錄做了收入不就是2023年了嗎?
2023年賬上做了借:未分配利潤(增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅) 貸:應交稅費, 2023年12月客戶 需要發(fā)票 ,我補開了發(fā)票,直接做了收入分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 無票收入分錄怎么做?
無票收入的分錄和開票的是一樣的 沒有區(qū)別哦
老師這個地方迷糊,稅務申報表在2021年12月做了無票收入,我在2023年賬上做無票收入怎么做?我的賬能跟稅務一致嗎?
21年賬上沒做無票收入嗎
沒有做哦,
稅務申報上做了無票收入
那你直接反結(jié)賬回去補做就可以
假如不反結(jié)賬的話怎么做分錄呢
做 借銀行或應收貸利潤分配未分配利潤
貸應交稅費應交增值稅