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應(yīng)付賬款有余額怎么平掉,看了一下賬以應(yīng)該是之前暫估的商品 現(xiàn)在沒有票進(jìn)來 怎么去平掉呢

2024-06-17 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-17 11:25

你好!這個(gè)你紅字沖減暫估就行

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快賬用戶9396 追問 2024-06-17 11:26

就是做的時(shí)候是 借庫(kù)存-暫估 貸應(yīng)付 沖減的時(shí)候就直接做 紅字嗎 那是不是需要調(diào)增企業(yè)所得稅年報(bào)

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齊紅老師 解答 2024-06-17 11:27

你好,是的,如果你結(jié)轉(zhuǎn)了成本,就要調(diào)

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快賬用戶9396 追問 2024-06-17 11:28

我看了之前的賬 會(huì)計(jì)直接做的是 借成本 貸應(yīng)付 就是我個(gè)紅字 然后再調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-17 11:29

你好,是的,就是這樣。

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快賬用戶9396 追問 2024-06-17 11:30

那借成本 貸應(yīng)付 做了紅字之后 不是成本就是負(fù)數(shù)了嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-17 11:30

你好!你本身成本就沒有那么多。所以成本也要減少。

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快賬用戶9396 追問 2024-06-17 11:31

成本負(fù)數(shù) 賬上面就是負(fù)了嗎不是

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齊紅老師 解答 2024-06-17 11:36

你好,你是說余額還是說發(fā)生額

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你好!這個(gè)你紅字沖減暫估就行
2024-06-17
一、暫估時(shí),分錄是: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 二、收到發(fā)票時(shí),分錄是: 1、沖銷原分錄,分錄是: 借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 2、按發(fā)票做分錄,分錄是: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款
2022-02-23
這個(gè)對(duì)應(yīng)實(shí)際是不是沒有采購(gòu)沒有,?沒有做借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款 =負(fù)數(shù),沖掉,你需要去查憑證,
2021-03-18
同學(xué)你好 你沖減暫估的是不是多沖減了
2023-03-21
你好,這個(gè)應(yīng)付賬款在借方,余額還是貸方?
2022-11-30
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