您好 連續(xù)2個月做了2次更正,不會引起稅務(wù)稽查 確實(shí)有問題 更正申報(bào)是正常的
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi),重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào),我想問一下,更正申報(bào)流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會不會找別的問題啊?這個公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這會不會引起稅務(wù)局的警覺?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過了。稅務(wù)局就很可能看出來沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個問題 還會不會要補(bǔ)稅?或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅?還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅?
老師你好,我這個月交個稅的時候多交了五千了,是從單位賬上交的,在稅務(wù)局按正確的工資薪金進(jìn)行更正了,但是稅務(wù)說不給退稅,年終匯算清繳多退少補(bǔ),那個人的這個月發(fā)工資的時候要扣多繳的稅款,還是按照更正后的稅款扣???
老師您好,想問下公司最近被稅務(wù)通知有員工投訴個稅:從未在這家公司任職,稅務(wù)局要求刪除該員工工資的個稅申報(bào),已經(jīng)再稅務(wù)局更正個稅申報(bào),現(xiàn)在需要調(diào)整做對應(yīng)的賬務(wù)和財(cái)報(bào)匯算清繳更正,個稅從21年1月開始更正的,之前的憑證已經(jīng)訂好了從21年訂到22年6月,現(xiàn)在請問我怎么處理比較合適
稅務(wù)查到22年,23年有幾筆收入應(yīng)當(dāng)提前一兩個月計(jì)入收入繳稅,現(xiàn)在要求更改相關(guān)月份申報(bào)表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值稅申報(bào)表為無票收入,再更正五月份新增一筆負(fù)數(shù)再新增一筆正數(shù)開票收入,金額都不大,銷項(xiàng)稅也就幾十百八塊,只是要求非要提前按相關(guān)日期申報(bào) 問題一,這樣更改的同時會產(chǎn)生滯納金,進(jìn)項(xiàng)稅的也是五月勾選的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申請留抵退稅,附加稅也會有變動。會涉及到應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目,營業(yè)稅金及附加的變動,現(xiàn)在是24年,怎么更改22年相關(guān)月份有變化的科目,還是在24年做調(diào)整。怎么調(diào)整。 問題二,22年企業(yè)所得稅匯算清繳過了。23年也已經(jīng)匯算清繳過了,現(xiàn)在是24年,應(yīng)該怎么調(diào)整22年的相關(guān)事項(xiàng)。
你好老師,我想問一下我上個月因?yàn)槎悇?wù)稽查更正了22年的匯算清繳表,補(bǔ)繳了22年的企業(yè)所得稅,當(dāng)時是調(diào)增了一下沒有票的費(fèi)用,還有一些無法支付的應(yīng)付賬款。沒有修改我的22年的財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)在想問一下我需要修改報(bào)表嗎
老師,請問下報(bào)年報(bào)利潤表時,有個本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
老師 我們加油站是合伙企業(yè) 每個月賬做好以后都有利潤(未分配利潤一欄) 需不需要當(dāng)月都分配給合伙人 讓未分配科目保持為0
老師,洗車店購買的會員系統(tǒng),會員卡等一系列物資,應(yīng)該進(jìn)成本還是進(jìn)費(fèi)用?
老師,電子稅務(wù)局提示收到一張紅沖的航空運(yùn)輸電子客票行程的單,我后續(xù)需要怎么做呢?
匯算清繳交的是什么稅?
你好,老師,殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表怎么填?
老師收到的財(cái)政補(bǔ)貼在企業(yè)所得稅匯算清繳時,全部計(jì)入營業(yè)外收入,是不是就等于交了企業(yè)所得稅
申報(bào)24年所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)社保賬栽金額今提有補(bǔ)計(jì)提前兩年的合計(jì)數(shù)33402.4,實(shí)際屬于24年公司承擔(dān)的只有13206.07 社保費(fèi)模塊該怎么填寫
請問下,老板把兒子的高鐵票拿過來報(bào)銷是否可以報(bào)銷,兒子未滿18歲并且不在公司花名冊里面
代收購置稅怎么做分錄
一次是自查補(bǔ)稅,一次是發(fā)現(xiàn)以前年度匯算少調(diào)增了,都是補(bǔ)稅。有點(diǎn)擔(dān)心
是不同的稅種 不會的哈 別擔(dān)心? 再說了 是補(bǔ)稅 不是退稅? 基本不會的
老師的意思,如果同一個稅種左一回右一回的更正,就會引起注意么
是的 如果是同一個稅種?左一回右一回的更正 容易引起注意
老師的意思,如果同一個稅種左一回右一回的更正,就會引起注意么
老師的意思,如果同一個稅種左一回右一回的更正,就會引起注意么
同一個稅種左一回右一回的更正,比較容易引起注意