您好,補(bǔ)一個(gè)分錄就好了, 借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 要把應(yīng)交稅費(fèi)給做平了,這是要更正23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表的

老師你好!收到2021年度匯算清繳退稅款,因之前的會(huì)計(jì)在19年度多計(jì)提了所得稅,一直在應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸方,未做調(diào)整。21年度預(yù)交所得稅款時(shí)是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款 老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在收到退稅款該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
2021年企業(yè)所得稅匯算清繳計(jì)提的物業(yè)費(fèi)用沒(méi)有支付做了納稅調(diào)增,現(xiàn)在補(bǔ)做賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)摘要怎么寫?怎么賬務(wù)處理?計(jì)提:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人去年免增值稅部分沒(méi)有處理賬務(wù),直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有貸應(yīng)交增值稅-免稅部分。請(qǐng)問(wèn)今年如何補(bǔ)記分錄?需要更正營(yíng)業(yè)外收入后怎樣修改已提交的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表?
老師,請(qǐng)問(wèn)年度匯算清繳繳納企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理是怎么樣的?之前沒(méi)有做過(guò)計(jì)提,而是直接支付。另外去年繳納的賬務(wù)處理好像錯(cuò)誤了,直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款。 這個(gè)我現(xiàn)在修改的怎么修改?
去年沒(méi)計(jì)提企業(yè)所得稅,今年年初直接繳納了,做的借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,那么別的沒(méi)做,那么這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方余額怎么處理?是要補(bǔ)提轉(zhuǎn)入“所得稅費(fèi)用”科目嗎?還是進(jìn)入“以前年度損益”科目?
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目可以嗎?
您好,以前年度損益調(diào)整? 最終還是要? 轉(zhuǎn)到? ? ??未分配利潤(rùn)
好的,那明年做今年的匯算清繳這筆費(fèi)用需要調(diào)減是嗎
您好,這個(gè)分錄是更正2023年年報(bào)和匯繳,跟明年是沒(méi)有關(guān)系?的哦
但去年這個(gè)費(fèi)用不是沒(méi)有減嗎?那不是意味著我們的利潤(rùn)減少了嗎?利潤(rùn)減少不是要多交企稅嗎
您好,這個(gè)是不減少利潤(rùn)總額的,不交稅的, 利潤(rùn)總額? -所得稅? =凈利潤(rùn)
但我們之前的賬務(wù)處理借方是做到應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,不是做到所得稅費(fèi)用啊
您好,我不是上面寫了一個(gè)分錄了么,咱這應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅還是借方余額呢 ?借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
好的 那現(xiàn)在繳納的賬務(wù)處理是這樣做嗎 借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款
您好,不是,這個(gè)分錄影響2024年利潤(rùn)表了,這是2023年的,另外,現(xiàn)在銀行根本沒(méi)扣錢,又來(lái)一下銀行不對(duì)的 ?借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
不對(duì),去年繳納的2022年的年度企業(yè)所得稅,去年賬務(wù)處理是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸 銀行存款。今年繳納的是23年匯算清繳的企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在做的賬務(wù)處理是 借所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款 我們已經(jīng)付款出去了
哦哦,去年繳納的2022年的年度企業(yè)所得稅這個(gè)分錄要添加一個(gè) 借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 今年的也要重新寫 借所得稅費(fèi)用(負(fù)) 貸 銀行存款 (負(fù)) 借所得稅費(fèi)用? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅? ?貸 銀行存款?
今年的賬務(wù)處理我還沒(méi)做,我是想這么做,借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款。這樣不對(duì)是嗎?
您好,要在??應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅?過(guò)一下,因?yàn)槲覀円?jīng)常統(tǒng)計(jì)交了多少稅,方便取數(shù)
好的 謝謝
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~