對的,系統(tǒng)自動生成,
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報第三季度季報,我在9月份開具了三張普通增值稅發(fā)票,后來因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和,加上9月的發(fā)票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報才能讓第三季度不用交增值稅呢?
請問:增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料三的本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)的數(shù)據(jù)是自動代入的,公司沒有免稅銷售額,這個表主要是統(tǒng)計什么內(nèi)容的?
請問建筑勞務(wù)公司需要填增值稅及附加稅申報三(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn))申報表嘛?我前面沒有填過。這次發(fā)現(xiàn)就是從5月份電子稅務(wù)局變更網(wǎng)頁后,這個申報三自動生成有數(shù)。
老師,您好! 有一個問題就是,企業(yè)開具了9%稅率的服務(wù) 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)增值專用發(fā)票,請問這個金額需要填在增值稅申報主表中體現(xiàn)出來嗎?主表它不會自動取數(shù),也沒有看到哪行需要填寫的資料。老師能指導(dǎo)嗎?謝謝
老師,我們公司4月份有出口一筆業(yè)務(wù),4月20日也報關(guān)出口了,也開了出口發(fā)票,金額是672萬,那我現(xiàn)在要申報4月份的增值稅,我看系統(tǒng)只有主表(增值 稅附加稅費(fèi)申報),附表一(本期銷售情況明細(xì)表),附表二(本期進(jìn)項稅額明細(xì)表)、附表三(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì))、附表四(稅額抵減情況表),附表五(附加稅費(fèi)情況表)這些表的,我是不是在申報增值稅的這個環(huán)節(jié),是不是只涉及到這幾個表呀,我查了AI上面說還要填報那個那《免抵退稅申報匯總表》的,有點(diǎn)搞不清了,我4月份進(jìn)項沒有留抵稅額,因?yàn)槭堑谝还P出口業(yè)務(wù),不懂報稅,
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
那需要管他它嘛?
同學(xué),這個不用考慮,之前附表三都 可以不用填寫
對,之前不用填寫。我這次才發(fā)現(xiàn)必須填。不填提示附表一和三。我就按照系統(tǒng)自動帶的數(shù)填上了。5月份我是沒發(fā)現(xiàn)也是自動出的數(shù)
這個附表三的數(shù)不重要。
嗯嗯,不填數(shù)過不去。只填了第一列
就是你們附表一對應(yīng)稅率的價稅合計數(shù)