你好,主表在第一行里面體現(xiàn)就可以的,其他的不要填寫
老師您好!有幾個問題想請教下哈! 1、新成立的房開企業(yè)沒有銷項,進項在賬務(wù)上已經(jīng)做了,發(fā)票是不是就必須認證?以前的發(fā)票都沒有認證,可以全部認證到11月嗎?在報增值稅時,應(yīng)該填列在哪個位置? 2、還有無形資產(chǎn)也要在增值稅申報表上體現(xiàn)嗎?
老師好,填寫增值稅納稅申報表,是不是就是填寫下主表的應(yīng)稅貨物銷售額,本月數(shù)。還有附表一的未開具發(fā)票銷售額,及附表三的本期服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額,9%的填寫在9%的,5%的填寫在5%的,6%填寫在6%的,具體有哪個填寫哪個。簡單來說就是填寫一下不含稅銷售和銷項發(fā)票,進項簡單核對下OK,再點生成主表,再申報,對嗎
老師您好,請教一下公司是小規(guī)模納稅人,這個季度沒有主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,只有一筆固定資產(chǎn)出售開普通增值稅發(fā)票,申報增值稅時在主表第7行“出售固定資產(chǎn)不含稅金額”中填列,固定資產(chǎn)出售在利潤表中是不是只體現(xiàn)固定資產(chǎn)利得和損失,這樣利潤表中的營業(yè)收入那里就沒有金額,問題就是增值稅那里有報收入,利潤表沒有,出售固定資產(chǎn)會影響資產(chǎn)負債表,會不會造成稅務(wù)那邊收入不匹配。
老師,您好! 有一個問題就是,企業(yè)開具了9%稅率的服務(wù) 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)增值專用發(fā)票,請問這個金額需要填在增值稅申報主表中體現(xiàn)出來嗎?主表它不會自動取數(shù),也沒有看到哪行需要填寫的資料。老師能指導(dǎo)嗎?謝謝
老師,公司支付勞務(wù)費給個人,個人開勞務(wù)發(fā)票,公司還用代扣代繳個人所得稅嗎?
簡單點,企業(yè)會計準則。借:信用價值損失,貸:壞賬準備。借:壞賬準備,貸:應(yīng)收賬款。然后是資產(chǎn)負債表,會影響資產(chǎn),負債,所有者權(quán)益哪個具體科目變動,最后利潤表有科目變動嗎
企業(yè)總收入包含哪些收入?
老師,上個月工資少計提了5000元,這個月可以補計提嗎 借:管理費用-應(yīng)付職工薪酬 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 這樣做?
老師去年12月因為不想交稅,暫估了20幾萬的費用,現(xiàn)在要找什么發(fā)票來沖這筆暫估啊
a公司注冊資金五萬元入股b公司占股百分之五十一,b公司注冊資金500萬,a公司需要承擔(dān)的責(zé)任
利潤表不會變動,資產(chǎn)負債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少,負債里是哪個科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會計準則和小企業(yè)會計準則
營業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,如果財務(wù)上合理,稅務(wù)上不合理, 那這種情況工資、社保稅務(wù)合規(guī)的計提,繳納,發(fā)放,收款操作步驟的分錄怎么做呢?麻煩您指導(dǎo)一下,謝謝老師?。?,乙是同一集團下的子公司)
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
你填寫了附表1,然后你去看主表第一行。
稅務(wù)平臺回復(fù)的,也是說不需要填,按老師說的主表的第一行的金額包括了它的金額了。但代理記賬公司的財稅工作人員把它填在了主表的第三行了,那需要更正報表嗎?謝謝老師指導(dǎo)!
響你交稅,你以后按照正確的來就行。
修不修改都可以的,你以后按照正確的來。
謝謝老師指導(dǎo)。
不用客氣,工作愉快。
老師,您好!請問研發(fā)人員的社保費需要計入研發(fā)費用科目中嗎?
是的對的,做研發(fā)支出里面。
老師,是不是養(yǎng)老和醫(yī)保需要做研發(fā)費用,而工傷不需要呢?看過一個文件但我記不起來了,所以,請教老師指導(dǎo)。
都需要的 都要按照受益部門
昨天跟一同行聊起研發(fā)費用的工作,她說社保醫(yī)保工傷不是不用入研發(fā)費用嗎?我擔(dān)心自己入賬錯了,想起來,就請教老師確定一下,感謝老師的指導(dǎo)。
和工資一樣,根據(jù)受益部門來就行。
所有的研發(fā)費用,都是根據(jù)部門來,嗯,是按老師這樣處理科目的。
對的是的對的,是按照這個來的。