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請(qǐng)問(wèn):增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料三的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)的數(shù)據(jù)是自動(dòng)代入的,公司沒(méi)有免稅銷售額,這個(gè)表主要是統(tǒng)計(jì)什么內(nèi)容的?

2024-03-13 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-13 10:35

同學(xué),你好 主要是用于營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)

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快賬用戶3232 追問(wèn) 2024-03-13 10:37

我公司是2022年成立的企業(yè),這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)代入填寫(xiě)上的,直接這樣,不用修改成0嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-13 10:42

同學(xué),你好 不用修改

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同學(xué),你好 主要是用于營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)
2024-03-13
同學(xué)你好 對(duì)的 是免稅銷售額
2023-03-08
你好,“本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)”這一欄在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料三中,主要是用于填寫(xiě)納稅人提供的不動(dòng)產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)銷售、服務(wù)業(yè)務(wù)中的免稅銷售額。 具體來(lái)說(shuō),這一欄要求納稅人填寫(xiě)的是,在營(yíng)業(yè)稅改征增值稅后,屬于免稅項(xiàng)目的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的銷售額。這些銷售額通常是已經(jīng)扣除了增值稅的,即“價(jià)稅合計(jì)”的金額。這里的“價(jià)稅合計(jì)”指的是銷售貨物行為中收入與增值稅的合計(jì)金額,因?yàn)殇N售貨物的收入本身是不含增值稅的,但在確認(rèn)銷售收入時(shí),需要按照稅法的規(guī)定確認(rèn)相關(guān)的增值稅。 需要注意的是,對(duì)于需要填寫(xiě)這一欄的納稅人,通常是有不動(dòng)產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)銷售、服務(wù)業(yè)務(wù)的納稅人。同時(shí),如果納稅人有差額征稅業(yè)務(wù),還需要注意附表二和附表三之間的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系。
2024-05-11
你好,只要是開(kāi)了服務(wù)類的發(fā)票都要填寫(xiě)第一列。 這里是填寫(xiě)的價(jià)稅合計(jì)。
2024-05-08
這個(gè)是對(duì)應(yīng)附表一百分之六一般計(jì)稅服務(wù)一欄的銷售額。
2021-12-09
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