您好!不是這個(gè)意思,你這個(gè)月還是照常申報(bào),到時(shí)稅務(wù)一起退2個(gè)月的稅給你就可以了
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),是退稅好還是不退好,比如我出口的這個(gè)月沒有內(nèi)銷,只有外銷,進(jìn)項(xiàng)票我認(rèn)證了幾張,沒有上期留底稅額,征收率和退稅率都是13%,那退的是不是就是我當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,請問我們上個(gè)月是首次申報(bào)出口退稅,但是實(shí)地核查沒有通過,退稅科說上個(gè)月申報(bào)的退稅申報(bào)已經(jīng)回退了,讓這個(gè)月重新申報(bào),但是免抵退稅申報(bào)表力 本年累計(jì)出口銷售額第1欄和第4欄還有上月申報(bào)的數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么辦,上月的審核流程是顯示已發(fā)放,我還可以通過“企業(yè)撤回申報(bào)數(shù)據(jù)申請”撤回上期的申報(bào)數(shù)據(jù)嗎?
老師你好,我想問一下,我司1月份的出口退稅被稅局扣住不給退,要檢查出口備案后才給退,這個(gè)時(shí)間估計(jì)有點(diǎn)久,我這個(gè)月也有出口要申報(bào),那么申報(bào)2月份所屬期增值稅,期末留抵稅就是1月+2月份出口退稅額,是不是我1月份申報(bào)的出口退稅,在出口退稅系統(tǒng)是否還能操作退稅呢?1月份的出口退稅沒有退下來,這個(gè)月應(yīng)該申報(bào)出口退稅的話,留抵稅就很大?有沒有更加合理的建議?
老師,我上個(gè)月申請了一筆出口退稅,當(dāng)時(shí)是需要現(xiàn)場審核,提供紙質(zhì)資料后出口退稅科說只能視為出口但是進(jìn)項(xiàng)不得抵扣,讓我這個(gè)月零申報(bào)結(jié)果就能出來,這個(gè)結(jié)果是不予辦理應(yīng)退稅額怎么是0呢?
老師,我出口退稅上個(gè)月卡了一個(gè)月沒退,稅局讓我把單證備案資料整理好就這個(gè)月跟上個(gè)月退稅合并退給我。但是我發(fā)現(xiàn)出口退稅申報(bào)都是累計(jì)的,最高退稅只能申請當(dāng)月的出口銷售額*13%,并不是兩個(gè)月合并的退稅額,我是不是申報(bào)哪兒有問題?
老師,對于母公司的人事任命有異議,已經(jīng)嚴(yán)重影響了子公司的正常運(yùn)行,子公司董事會(huì)有權(quán)利罷免母公司的人事任命嗎?
老師,我們的客戶五月份已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,其銷售的物品是13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅,這些物品都是我們公司送的,但他們沒有告知我們其已轉(zhuǎn)為一般納稅人,所以我們五月份沒有開專票給他們,不能夠抵扣銷項(xiàng)稅,導(dǎo)致他們本月申報(bào)五月份的增值稅一萬多,請問我們五月份給他們開的普票這個(gè)月能作廢重開專票嗎
老師好!匯款單位公司名稱與接受發(fā)票單位是否要求一致?
你好,咨詢一下,外地項(xiàng)目在一棟樓里,街道地址啥的都這樣,有兩個(gè)公司找我們干活,我現(xiàn)在給這兩家公司開發(fā)票,發(fā)票地址街道是一樣的,就購買方抬頭不一樣,開一張發(fā)票還是兩張發(fā)票?
老師你好,我想請問一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,需要我們給他開專票三個(gè)點(diǎn),他說他自己給三個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),我們可以這樣操作嗎?還是要不要加一個(gè)點(diǎn)?因?yàn)檫€有經(jīng)營所得稅,對不對?遇到這種客戶,我們應(yīng)該怎樣算加稅點(diǎn)或加幾個(gè)點(diǎn)?
老師好,請問同一人能在一個(gè)公司交五險(xiǎn),在另外一個(gè)公司交住房公積金嗎?
做表格好不好做。簡單嗎
房地產(chǎn)公司一般都是那些稅率
請問老師,公司前幾個(gè)月都有相同的兩個(gè)人做勞務(wù)費(fèi),5月沒有這兩個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)了,在申報(bào)個(gè)稅上還需要給這兩個(gè)人做減員嗎
老師晚上好!我想請教一下,我公司是節(jié)能服務(wù)公司,采購的是A,B,C三種貨物,銷售的時(shí)候給客戶開票的是A貨物,但是方案里A貨物的附屬配件有BC,那我下庫存直接把ABC都下庫存了有問題嗎
不懂這個(gè)邏輯。那意思是按2個(gè)月的稅退給我,而不是按照我申報(bào)的來退稅?
列如:4月有20萬退稅,5月我想留5萬免抵,有20萬退稅,兩個(gè)月合并退稅我要留抵需要40萬,但是申報(bào)5月出口的時(shí)候申報(bào)表就自動(dòng)跳成應(yīng)退稅額25萬,包含年抵。我是不是申報(bào)表填了?
我是不是申報(bào)表那里填寫需要注意一下?
您好!4月應(yīng)退20,五月應(yīng)退5萬?留抵40是什么情況呢?
我5月有退稅額25萬,5萬做免抵稅額。20萬做退稅。
您好!那不行,是退稅了以后,還滿足留抵才可以留抵
所以我這個(gè)月申請退稅25萬,留不了5萬留抵。所以稅局講兩個(gè)月合并退稅,是只能我申報(bào)的退稅25萬,還是我的留抵稅40萬呢?我不明白的點(diǎn)就在這里。
您好!是的,留不了,退的是兩個(gè)月的稅,20+25