您好,收入%2B銷項(xiàng)=應(yīng)收 你看收入和銷項(xiàng)和賬上都有差異,還是?
老師,請問增值稅申報表銷項(xiàng)稅額比賬上少了0.01怎么調(diào)整呀,銷售收入申報數(shù)和賬上是一致的,因?yàn)橘~上是多筆收入,申報人當(dāng)時沒手動改稅額導(dǎo)致差了0.01元,現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整比較合理呀,
老師填報增值稅附表一的時候發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)稅額比我賬上的銷項(xiàng)稅額多一分錢,怎么處理,收入有開票收入,和未開票收入
老師請問下,我申報增值稅的時候,有開票收入和未開票收入,但是我填數(shù)據(jù)以后,銷項(xiàng)稅額和賬上相差0.1,這個怎么調(diào)整成賬上一致?
請問老師,如果賬上有計提未開票收入和未開票銷項(xiàng)稅額,到申報增值稅報表時,只填了已開票稅額和收入,沒有填未開票稅額和收入,這樣怎么辦?謝謝
公司這月申報增值稅時,按照開票金額申報的,但在賬目處理上并沒有確認(rèn)收入,導(dǎo)致賬目銷售收入和增值稅申報表不一致,這月多交的增值稅,我可以在下個月少申報收入,把賬目金額調(diào)平嗎
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
收入沒差異,就是銷項(xiàng)稅
我賬上是6292.35 稅務(wù)系統(tǒng)是6292.36
我的總收入是48402.75 開票收入是3399.33 未開票收入就是他們的差額 45003.42 兩個加起來就是總收入,沒有錯,我也不知道為啥銷項(xiàng)稅額會差0.1
您好,四舍五入的問題,計入營業(yè)外收支即可。
好的,那我就直接申報了哈
實(shí)在找不到原因了
您好,申報即可的呢,四舍五入是會出現(xiàn)這樣的差額,是正常的。
我同事叫我在未開發(fā)票那里調(diào)差額,但是我調(diào)了,本年累計又對不上了,所以不調(diào)了
這種單純調(diào)收入,是對不上的,只能是通過營業(yè)外收支調(diào)整
好的,謝謝老師
?不客氣,如果問題解決了,麻煩給個五星好評,如果還有疑問,請繼續(xù)提問,謝謝。