你好,需要做申報表 的更正??
上個月增值稅報稅沒有加未開票收入,已經(jīng)申報了,怎么辦,謝謝
老師你好,申報增值稅時,已開票收入里有本期的收入,也有前期未開票收入。本期報稅時,已開票收入和未開票收入如何填報?
視同銷售會計上沒確認(rèn)收入,賬上確認(rèn)了銷項(xiàng)稅額,但是增值稅申報表填在了未開票收入那里,這樣的話,申報表的收入和賬上不就不一樣了嗎?
老師填報增值稅附表一的時候發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)稅額比我賬上的銷項(xiàng)稅額多一分錢,怎么處理,收入有開票收入,和未開票收入
老師比如我有未開票收入,我做計提銷項(xiàng)稅,申報也做未開票收入申報,那這個銷項(xiàng)稅和我賬面一致,如果后期我又開了票,是在申報未開票收入做負(fù)數(shù)對吧,那那個稅額又怎么搞呢
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費(fèi)用調(diào)增的時候查明細(xì)賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
這個無票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費(fèi)攤銷是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師你好,請問,物業(yè)公司的停車費(fèi)收入要給業(yè)主委員會分一部分,比如1萬元停車費(fèi)收入,5000元給業(yè)主委員會,業(yè)主委員會的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場變化存貨已計提了跌價準(zhǔn)備,今年實(shí)際發(fā)生跌價300萬,已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計折舊的計提表一直錯誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費(fèi)用-折舊 -3w 貸:累計折舊 -3w
您好老師我們怎么選這個
如果23年的都沒報呢?
你好,那就都需要做更正?
一次性更正嗎?還是每月更正?
你好,每個月分別做更正?
不更正有影響嗎?
你好,有影響。 不更正,那就會導(dǎo)致無票收入一直沒有申報的