你要做營業(yè)外支出就可以的。
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉內銷,賬務處理我做的是,借:主營業(yè)務收入(外銷),貸:主營業(yè)務收入(內銷),增值稅應交增值稅(銷項),增值稅申報表表一,在填報時,開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實際開票填寫。轉內銷的銷項稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符,相差金額就是調出去的稅額,報表應該怎么填寫?
老師 未開票收入申報增值稅,填表時因四舍五入問題,表中的銷售額和銷項稅額合計與價稅合計額總差一分錢 怎么弄呢
老師填報增值稅附表一的時候發(fā)現(xiàn)銷項稅額比我賬上的銷項稅額多一分錢,怎么處理,收入有開票收入,和未開票收入
老師實際工作中的無票收入賬 比如:無票收入當月銷售額10000元,銷項稅1300元??铐椧迅?做賬時: 借:銀行存款 11300 貸:主營業(yè)務收入一未開票 10000 應交稅費一應交增值稅(銷項稅)1300 當月正常報稅 到什么時候需要開票時做賬: 借:主營業(yè)務收入一未開票 貸:主營業(yè)務收入一已開票 同時報稅時附表一的(未開票收入)下的銷售額填-10000元。 這樣做賬可以嗎? 借
老師請問下,我申報增值稅的時候,有開票收入和未開票收入,但是我填數(shù)據(jù)以后,銷項稅額和賬上相差0.1,這個怎么調整成賬上一致?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費對應的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營業(yè)務有關的,可以抵扣進項稅嗎
老師:請問公司股權變更,如果之前沒有實繳過出資額,就可以直接去全程電子化進行變更是嗎?如果有實繳,是不是還要提供稅務上的完稅證明啊?
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權責發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實現(xiàn)制為原則,我們該如何選擇
老師,被審計單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬,當時付了24萬,剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
收付實現(xiàn)制下,購入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
賬上掛的其他應收款,收不回來,沒有票據(jù),如何賬務處理
老師,公司現(xiàn)在已經(jīng)弄完稅務清稅證明了,接下來工商注銷,怎么選簡易注銷還是一般注銷呀?怎么要怎么看的呀?
老師好!公司從私發(fā)處采購的食堂肉菜,還有支付給個人的采購運費,都沒有發(fā)票,這個怎么處理合規(guī)啊?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
微信掃碼加老師開通會員
老師你的意思是我交稅的時候做一個分錄借應交增值稅,營業(yè)外支出,貸銀行存款
老師你的意思是我交稅的時候做一個分錄借應交增值稅,營業(yè)外支出,貸銀行存款
對的,是的,是這么做的。
謝謝老師,我現(xiàn)在的情況是進項多,不用交增值稅,怎么處理啊
你好,那就不用處理,你交稅的時候再做營業(yè)外支出就行。