您好,這個(gè)是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
我想咨詢您一個(gè)稅務(wù)問題,就是我們一家企業(yè)主要是做招人以后為國網(wǎng)電網(wǎng)的企業(yè)公司派過去服務(wù)的但是我們招的員工的工資社保公積金都是在我們公司發(fā)的,國網(wǎng)電網(wǎng)企業(yè)給我們服務(wù)費(fèi)要我們開6個(gè)點(diǎn)的專票,這樣我們公司就變成只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)或者只有少量的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,這樣光流轉(zhuǎn)稅稅負(fù)基本都都在六個(gè)點(diǎn)快了,請問老師您那邊有什么好的解決方案嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè),無內(nèi)銷業(yè)務(wù),除用于退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票外,其他的運(yùn)費(fèi)發(fā)票盡量取得普票,是這樣嗎?如果取得住宿費(fèi)或者運(yùn)費(fèi)的專票,如何處理呢?是在賬上直接將價(jià)稅合計(jì)作為費(fèi)用嗎?還是在抵扣勾選下選擇不抵扣勾選,賬上先做進(jìn)項(xiàng),然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?
一般納稅人出口外貿(mào)企業(yè),我們既有出口又有內(nèi)銷,那我們平日發(fā)生的水電,租賃,一些其他費(fèi)用的專票是否能全部抵扣。
老師,我們公司是一般納稅人,有進(jìn)出口業(yè)務(wù),問題一,開票給國外客戶稅率是跟我們國內(nèi)稅率是一致的對嗎?按發(fā)票入賬,借:應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額,這樣做對嗎?問題二,我們有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不像一般企業(yè)需要做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣是吧?是應(yīng)該拿著進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單去相應(yīng)的部門申請退稅是嗎?退稅到賬有怎么做會計(jì)分錄?老師,能一一詳細(xì)解答嗎?
老師,您好!試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷售額。那我支付給境外的公司或人員取得的單據(jù)也可以進(jìn)行扣除后再按差額進(jìn)行增值稅是嗎?但是境外繳納的增值稅不是不能用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?為什么又可以進(jìn)行成本扣除再按差額征收呢?我個(gè)人感覺有點(diǎn)矛盾
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請問,這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會不會在題目中給出?