同學(xué),你好 這筆費(fèi)用不能報(bào)銷
老師我們公司有一筆差旅發(fā)票,注明了旅客身份信息,但是該旅客沒有跟我們公司簽訂合同,是區(qū)域內(nèi)另外一家兄弟公司的員工,只是因?yàn)槭菂f(xié)同處理我們這邊的失誤,故在我們公司報(bào)銷差旅費(fèi),這種可用于抵扣差旅進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,我想問下,我們是分公司,負(fù)責(zé)人報(bào)銷差旅費(fèi)餐費(fèi)時(shí),拿來發(fā)票我先做,借,管理費(fèi)用—差旅費(fèi),貸,其他應(yīng)付款—某負(fù)責(zé)人,我先不給他報(bào)銷款項(xiàng),等攢起來一塊給他報(bào)銷,這樣可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們公司接的A公司的認(rèn)證業(yè)務(wù),客戶A正常向我們公司打款;我們公司不具備做這項(xiàng)業(yè)務(wù)的資質(zhì),私下委托B公司的審核老師來做,審核老師做這項(xiàng)業(yè)務(wù)的差旅費(fèi)需要我們公司給報(bào)銷,并且審核老師開了我們公司抬頭的發(fā)票。我們可以從公戶直接轉(zhuǎn)賬報(bào)銷給審核老師嗎?應(yīng)該怎么走賬更合理?
老師,我們這里是檢測(cè)公司,每次檢測(cè)都是先交費(fèi)后檢測(cè)的。有一單位過來檢測(cè),他們職工自己先墊錢,后面回單位報(bào)銷,單位對(duì)公轉(zhuǎn)給我們,我們?cè)偻藱z測(cè)費(fèi)給該職工。 但原先職工掃碼付款時(shí),銀行給他本人有優(yōu)惠幾毛錢,后面他們單位按支付金額付款給我們(導(dǎo)致資金流和發(fā)票流金額對(duì)不上),請(qǐng)問我們以哪個(gè)金額退還原墊付的職工呢?
我們請(qǐng)老師來公司講課,需要給老師報(bào)銷差旅費(fèi),請(qǐng)問一下老師回去打車的費(fèi)用該怎么報(bào)銷啊,票據(jù)我們可能拿不到
公司是2016年11月注冊(cè)的,注冊(cè)資本要哪年到位
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系指什么?
老師,收到2024年企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,用不用在2025年申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)算上這筆錢?
小規(guī)模和一般納稅人運(yùn)輸發(fā)票的稅率是多少呢?
老師您好,請(qǐng)問我公司跟酒店簽訂入住協(xié)議需要交印花稅嗎?還有也跟會(huì)展公司簽訂會(huì)展服務(wù)合同(服務(wù)項(xiàng)目包括場(chǎng)地租賃、設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝費(fèi)等)要交印花稅嗎?如果要交的話應(yīng)該屬于哪一項(xiàng)?還有會(huì)展公司給我公司開的是專票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
電腦上的科學(xué)計(jì)算器,百分號(hào)怎么打出來
老師,收到企業(yè)所得稅退稅怎么作分錄
老師好,集團(tuán)公司 下母公司名下的產(chǎn)業(yè):比如倉儲(chǔ)物流辦公區(qū),劃撥給子公司,但是產(chǎn)生的水電費(fèi)未做變更,還是母公司支付,供電局發(fā)票開給母公司,但實(shí)際產(chǎn)業(yè)已由子公司經(jīng)營,像這個(gè)水電費(fèi)應(yīng)該如何處理好些,母公司收到供電局的發(fā)票。母公司能再給子公司開具電費(fèi)發(fā)票嗎
你好就是我這邊是代賬,現(xiàn)在收到客戶之前2024.12月的銀行回單,就是我圈出的那筆收款,系統(tǒng)上沒有那家公司科目,我是新增的應(yīng)付賬款(因?yàn)檫@么久了不應(yīng)該是預(yù)付賬款了),但是新增后余額為負(fù)數(shù),之前沒有科目,我現(xiàn)在能這樣做分錄嗎?因?yàn)榭赡芤恢钡窒涣?,我?yīng)該怎么做分錄呢?
現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票認(rèn)證期限是多久
那收到這張發(fā)票我是不是不做賬
同學(xué),你好 嗯嗯,是的