都不需要交印花稅,可以抵扣進項
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發(fā)票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費金額加在一起開,進項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費用-房租租賃費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務(wù)合同類型啦對嗎?
老師,我們公司近期會跟一家美國供應(yīng)商簽訂一份技術(shù)服務(wù)合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計稅基礎(chǔ),那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個大的框架協(xié)議,之后等供應(yīng)商每完成一個階段的服務(wù),我們驗收好服務(wù)再收到供應(yīng)商發(fā)票,再按發(fā)票金額支付,每次支付都會配上當次階段服務(wù)的小合同(相當于框架協(xié)議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協(xié)議需要注意什么?是不是框架協(xié)議一定不能涉及合同 金額?不能體現(xiàn)金額數(shù)據(jù)?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
我們是房地產(chǎn)公司一般納稅人,主營銷售不動產(chǎn),進項稅額可以抵扣,2016年我們在現(xiàn)在的項目后面一塊空地上蓋了一圈圍墻,我們到現(xiàn)在也沒有購買這塊地,當時蓋是為了防止清地以后,村民再入內(nèi)種樹,現(xiàn)在有另外一個房地產(chǎn)公司要購買那塊土地,想給我們10萬元的款,相當于就是那堵墻的工錢吧,我們想去稅務(wù)代開10萬的建安服務(wù)的發(fā)票給對方,然后把稅都交完了,請問這個交的增值稅,后面我們申報的時候還會跟不動產(chǎn)那邊的進項稅額沖抵嗎?我們實際上就想單獨把這個稅交了,不跟其他的混一起沖抵了,應(yīng)該要如何開發(fā)票比較好,謝謝!
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,甲公司2*19年12月發(fā)生的部分經(jīng)濟事項如下1)12月1日,甲公司與乙公司簽訂為期6個月的勞務(wù)合同,合同總價款為100萬元,待完工時一次收取。至12月31日,實際發(fā)生勞務(wù)成本20萬元,預(yù)計為完成該項合同還將發(fā)生勞務(wù)成本60萬元。假定該項勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計,且屬于甲公司的主營業(yè)務(wù)。甲公司按實際發(fā)生的成本占估計總成本的比例確認勞務(wù)的完工進度,該勞務(wù)不屬于增值稅應(yīng)稅勞務(wù)。(2)12月10日,甲公司銷售商品一批,售價為100萬元,增值稅稅額為13萬元,該批商品成本為80萬元,因客戶沒有相關(guān)商品的包裝物,需要租用甲公司的包裝物1個月,包裝物的當月攤銷額為2萬元。(3)12月5日,甲公司為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費10萬元,為拓展產(chǎn)品銷售市場發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費5萬,均用銀行存款支付(假定不考慮增值稅等因素)。(4)12月31日,甲公司確認銷售部門12月份發(fā)生的職工薪酬12萬元,銷售部門專業(yè)辦公設(shè)備折舊費5萬元,業(yè)務(wù)費3萬元(用銀行存款支付)。老師后面有一部分,我接著發(fā)給你,因為字數(shù)甚至不能發(fā)那么多
小規(guī)模無票收入填在增值稅申報表哪一行
請問老師應(yīng)交稅費-未交增值稅余額為負數(shù),但實際上沒有留抵稅額,是之前的帳太亂了,我可以做一筆什么分錄把他調(diào)平呢
老師b錯在哪里了?bd不是一樣的嗎?
老師 請問什么會導致未分配利潤降低。未分配利潤要交20%個人所得稅嗎
老師,請問一下2024.12月的工資,計提借勞務(wù)成本 員工工資 貸應(yīng)付職工薪酬 工資。24年的匯算清繳這個工資沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,在25年的賬上結(jié)轉(zhuǎn)成本可以的嘛? 主要是之前做工資都是直接借管理費用工資 或者主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬的。不懂咋就12月單獨做了一筆勞務(wù)成本 員工工資了。這種情況咋整?
電梯維修費是開現(xiàn)代服務(wù)6%的稅率還是修理修配勞務(wù),或則是建筑服務(wù)*修繕服務(wù)?
計算成本費用總額(成本費用總額=營業(yè)成本+營業(yè)稅金及附加+銷售費用+管理費用+研發(fā)費用+財務(wù)費用)的時候,發(fā)現(xiàn)A表和利潤表的不太一致,以哪個為準呢? 老師,審計查賬問這個,怎么回答呢
老師您好,快遞公司給快遞員用的風扇,計入什么科目?
請問,老師 內(nèi)賬制單人上有我名字,有什么影響?
算工資的話 單休 雙休一天工資怎么計算呢 單休算一個月26天班嗎
好的謝謝
不客氣,祝你工作順利。