是一般納稅人的嗎? 借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 借,應(yīng)交稅費未交增值稅。貸,銀行存款。 借,利潤分配,未分配利潤。 貸,應(yīng)交稅費附加稅 借應(yīng)交稅費附加稅。貸,銀行還款。
小企業(yè)會計準則,補交以前年度增值及附加稅的會計分錄,退回多繳以前年度的增值及附加稅,會計分錄。
老師,上任會計繳納了上年度第四季增值稅及附加稅,還有今年一季度的增值稅及附加稅沒有計提,現(xiàn)在補計提我分錄如何做呢
小企業(yè)會計準則補繳以前年度增值稅及附加,稅務(wù)檢查補繳,怎么做分錄
補繳以前年度增值稅及附加怎么入賬
小企業(yè)會計準則補繳以前年度增值稅、附加稅,怎么做會計分錄
老師,稅局打電話說公司購銷不匹配,這種要怎么處理解決這個問題?
老師 請問資產(chǎn)負債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問題二:勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計算所得稅費用,會計利潤也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費等費用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計算所得稅費用?
老師,有個公司要出變更費用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費,發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因為只有我們公司有電費賬號
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費用計入管理費用審計費嗎?如果審計不通過怎么辦
我們有個全資子公司,名下三個員工是給母公司干客服的,但是這個子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要歸還的款,入賬是營業(yè)外收入,需要交稅嗎?
是小規(guī)模納稅人
那當時你應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入嗎?還是你收入直接加稅合計度了?