您好,
借:利潤(rùn)分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)交以前年度增值及附加稅的會(huì)計(jì)分錄,退回多繳以前年度的增值及附加稅,會(huì)計(jì)分錄。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則補(bǔ)繳以前年度增值稅及附加,稅務(wù)檢查補(bǔ)繳,怎么做分錄
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)繳以前年度稅款怎么做計(jì)提分錄呢
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則補(bǔ)繳以前年度增值稅、附加稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師補(bǔ)繳以前年度的印花稅 怎么做會(huì)計(jì)分錄,屬于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷(xiāo)售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷(xiāo)售收入×0.03%呢?
想問(wèn)一下公司一般戶(hù)可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫(xiě)調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
找郭老師有問(wèn)題咨詢(xún)(其他老師不要接?。?/p>
應(yīng)交稅費(fèi)是用未交增值稅,還是用增值稅檢查調(diào)整
這個(gè)二級(jí)科目用這個(gè)吧增值稅檢查調(diào)整
增值稅不是價(jià)外稅嗎,為什么還用未分配利潤(rùn)啊
你需要交稅說(shuō)明前面損益類(lèi)做多了,所以就會(huì)影響損益,這個(gè)調(diào)的是以前的利潤(rùn),所以就用這個(gè)科目
老師,截圖看一下這么做能行嗎
借:利潤(rùn)分配-未分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
一般是要這樣做的哦
計(jì)提增值稅是不是這樣的 借:利潤(rùn)分配-未分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi)?增值稅檢查調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)?增值稅檢查調(diào)整 貸:銀行存款
截圖再受累看一下,對(duì)嗎
是的, 是的,就是這樣做的
補(bǔ)繳收入,稅務(wù)還沒(méi)有給處罰書(shū)之類(lèi)的資料,但是我知道帳上做了多少成本,我能先結(jié)轉(zhuǎn)帳面上的成本嗎
是的,先結(jié)轉(zhuǎn)賬上面的成本
就是我現(xiàn)在還沒(méi)有收到稅務(wù)給的處罰書(shū)啥的,9月份賬上可以先結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的成本嗎
可以先結(jié)轉(zhuǎn)的,這個(gè)不影響的