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補(bǔ)繳以前年度增值稅及附加怎么入賬

2023-09-04 15:30
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-04 15:31

借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
-附加稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
-附加稅
貸:銀行存款

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快賬用戶9789 追問 2023-09-04 15:33

增值稅也通過以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-04 15:34

是的,也是通過這個(gè)來調(diào)整的

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借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
-附加稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
-附加稅
貸:銀行存款
2023-09-04
補(bǔ)繳以前年度附加稅及滯納金賬務(wù)處理 補(bǔ)繳以前年度附加稅賬務(wù)處理是 1、增值稅補(bǔ)繳 (1)調(diào)賬 借:應(yīng)收賬款等復(fù)檢查對應(yīng)的科目 貸:應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整 (2)確認(rèn)未繳款 借:應(yīng)交稅制金--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 (3)上繳 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:銀行存款 2、滯納金 借:營業(yè)外支出 貸:現(xiàn)金 3、補(bǔ)繳城建百稅及教育費(fèi) (1)提取時(shí) 借:以前年度度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--城建稅 貸:其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加 (2)結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (2)上繳 借:應(yīng)交稅金--城建稅 借:其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加 貸:現(xiàn)金(或銀行存款) 通過匯算清繳,用全年應(yīng)權(quán)交所得稅減去已預(yù)交稅額,得到的數(shù)額如果是正數(shù),代表企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額,并繳納滯納金,其分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅. 繳納此匯算清繳稅款時(shí),分錄如下, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅, 以前年度損益調(diào)整-滯納金, 貸:銀行存款. 調(diào)整未分配利潤,分錄如下, 借:利潤分配-未分配利潤, 貸:以前年度損益調(diào)整. 以前年度損益調(diào)整是對以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的重大錯(cuò)誤的更正.這種錯(cuò)誤包括計(jì)算錯(cuò)誤、會(huì)計(jì)分錄差錯(cuò)以及漏記事項(xiàng).以前年度損益調(diào)整應(yīng)在留存收益表(或股東權(quán)益表)中予以報(bào)告,以稅后凈影響額列示.對于報(bào)表期間之前發(fā)生的事項(xiàng),以前年度損益調(diào)整將改變留存收
2023-10-14
1、增值稅補(bǔ)繳 (1)調(diào)賬 借:應(yīng)收賬款等檢查對應(yīng)的科目 貸:應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整 (2)確認(rèn)未繳款 借:應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 (3)上繳 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:銀行存款 2、滯納金 借:營業(yè)外支出 貸:現(xiàn)金 3、補(bǔ)繳城建稅及教育費(fèi) (1)提取時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--城建稅 貸:其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加 (2)結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (2)上繳 借:應(yīng)交稅金--城建稅 借:其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加 貸:現(xiàn)金(或銀行存款)
2021-04-06
哦,什么原因需要補(bǔ)稅?少做了收入嗎?
2024-06-12
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
2024-06-30
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