你好,那在這個(gè)月調(diào)整一下的增值稅的話,你放到營(yíng)業(yè)外收支里面。然后附加稅的可以放到營(yíng)業(yè)外收支,也可以放到稅金及附加。
老師你好,我是稅局代開(kāi)增值稅發(fā)票,是拆開(kāi)5萬(wàn)5萬(wàn)開(kāi)的,扣了附加稅城建稅124.57,網(wǎng)廳報(bào)的附加稅124.62,是增值稅和一起算的,有0.04元差,網(wǎng)上錢不用交,我分錄按實(shí)際繳納的做分錄,還要調(diào)整嗎?
計(jì)提的稅金及附加跟實(shí)際繳納的稅金有出入,計(jì)提多了,該怎么調(diào)整,分錄怎么寫(xiě),還有金稅盤(pán)的抵扣忘記寫(xiě)分錄進(jìn)去了,然后報(bào)稅的時(shí)候報(bào)進(jìn)去了,后期做賬是我該怎么調(diào)整
老師好,21年全年增值稅申報(bào)和實(shí)際入賬有差別,這個(gè)反結(jié)賬調(diào)整后是不是只是匯算清繳的時(shí)候按照納稅調(diào)整后正確的交稅即可,不需要再更改第四季度報(bào)表
老師2022年12月忘記計(jì)提增值稅及附加了,能在2023年的賬上補(bǔ)計(jì)提嗎?然后再做一筆繳納稅款的分錄?
老師好,9月15日預(yù)繳9月的部分增值稅及附加稅,實(shí)際9月是無(wú)需繳稅的。 1、這種情況附加稅需要計(jì)提嗎?具體會(huì)計(jì)分錄怎么做? 2、月底需要增值稅及附加稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢? 謝謝老師
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
直接做賬嗎?
是的,對(duì)的,直接做賬。