你好! 可以把差額調(diào)整記入稅金及附加
老師你好,我是稅局代開增值稅發(fā)票,是拆開5萬5萬開的,扣了附加稅城建稅124.57,網(wǎng)廳報(bào)的附加稅124.62,是增值稅和一起算的,有0.04元差,網(wǎng)上錢不用交,我分錄按實(shí)際繳納的做分錄,還要調(diào)整嗎?
老師好。我公司現(xiàn)收到個(gè)人代開發(fā)票近百萬元,都是一個(gè)人的名字,開的運(yùn)費(fèi)45萬,沙石料50萬,他在稅務(wù)局已經(jīng)交過稅,增值稅及附加交了1萬多,還有個(gè)人所得稅交了快一萬了,這票合不合規(guī),我還要不要代扣代繳個(gè)稅,我打電話稅務(wù)局,稅務(wù)局說他只要繳稅,就不代扣代繳了,個(gè)人能開這么多發(fā)票嗎
老師,我司是小規(guī)模納稅人,第一季度有開票收入20萬(含1%稅),由于小于45萬季度,季度申報(bào)納稅不用繳納。在4月開了免稅收入100多萬的票,稅局說這筆業(yè)務(wù)屬于第一季度,要我們更正申報(bào)去繳納增值稅和附加稅,結(jié)果一更正,連同之前開的20萬要一起繳稅,然后100多萬的票追回來紅沖再重開,那我5月的分錄應(yīng)該怎么調(diào)?下面是我之前的分錄?
老師 我們是小規(guī)模 10月代開兩張發(fā)票 其中一張去稅務(wù)局做 作廢了 當(dāng)時(shí)已經(jīng)扣稅款 老師這張發(fā)票的稅額現(xiàn)在有銀行回單 回單上是繳的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅 我怎樣做分錄呢 附加稅是不是也要計(jì)提 老師
老師您好,請(qǐng)問:比如5月6日小規(guī)模納稅人在去稅務(wù)局代開專票時(shí),稅務(wù)局連著讓小規(guī)模納稅人把增值稅及附加稅的城市維護(hù)建設(shè)稅交了,那么在做分錄時(shí),城市維護(hù)建設(shè)稅的計(jì)提:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 這個(gè)分錄還用做嗎?一般不都是在月末計(jì)提,次月繳納嗎?謝謝老師
我公司幫其他公司支付銀行匯票貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi),有專用發(fā)票,怎么做賬
老師老板有2個(gè)倉儲(chǔ)公司,其中一個(gè)公司今年注銷后發(fā)現(xiàn)還有應(yīng)收沒回。就用現(xiàn)在另一個(gè)運(yùn)營(yíng)的公司應(yīng)收去沖抵已注銷公司的已開發(fā)票。但是感覺不對(duì)么吶。注銷公司按照開票給錢就完了唄,還要用樂達(dá)這個(gè)公司的應(yīng)收賬單抵。這個(gè)公司的應(yīng)收記賬方式:只有做出賬單才能知道多少錢。運(yùn)營(yíng)的公司是今年新注冊(cè)的,現(xiàn)在老板讓用新公司開24年12月的賬單。那會(huì)還沒這個(gè)公司呢。我是不是不應(yīng)該注上賬單時(shí)間。
老師,那個(gè)學(xué)開外經(jīng)證在那里學(xué)
老師,我們公司是建筑公司,有一個(gè)入圍的項(xiàng)目只有人工和機(jī)械,開票是開幾個(gè)點(diǎn)的
老師,銷售折讓沖紅的發(fā)票怎么做賬啊,是去年的已經(jīng)抵扣的了
你好 辛苦老師 求個(gè)分錄
老師,當(dāng)月的工資我可以暫時(shí)不計(jì)提嘛,等次月發(fā)放的時(shí)做一筆分錄,當(dāng)月發(fā)放 當(dāng)月計(jì)提的分錄可以嗎啊比如:5月發(fā)4月工資, 5月摘要寫,計(jì)提及發(fā)放4月工資,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀存不?
收到發(fā)票沖暫估,是不是就是金額帶負(fù)號(hào)
天貓店的法人個(gè)人支付寶與公司支付寶之間能互相借款還款轉(zhuǎn)賬嗎?是稅法不允許還是就是轉(zhuǎn)不了?
你好,公司籌建期投資款是由其他公司戶轉(zhuǎn)去新公司賬戶的怎么做賬
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請(qǐng)問少交0.04元,分錄怎么寫?
沖減稅金及附加科目
借稅金及附加0.04貸應(yīng)交稅金-城建稅0.04 借:應(yīng)交稅金-城建稅0.04 貸:什么呢?
貸稅金及附加科目