你好,是一般計稅的可以的
我建筑公司有好幾個一般計稅的項目,A項目本月我們給甲方開票了,但是進項未完全取得,B項目我們未對外開票,但是取得了一部分進項發(fā)票,在下月申報時,我可否用B項目的進項了來抵扣木A項目的銷項
一個公司有好幾個項目,a項目開出了銷項票,開的進項不夠,b項目沒開銷項票,但是開了進項票,我可以用b項目的進項票抵扣a項目的銷項稅嗎?
公司是建筑業(yè)一般納稅人,本年度有開票3個點的簡易計稅銷項,對應的3個點銷項項目的可抵扣進項應該也有,但是平時沒有做記錄或者在對方開票的時候把此項目改為別的項目了,那我在勾選抵扣的時候可以把所有的進項都抵扣了么,可以認為我收到的三個點的項目發(fā)票均為普票無抵扣進項不
老師,我們建筑公司一個項目還沒開票給總包,但已經(jīng)收到供應商的進項票,請問可以用這些進項先抵別的項目嗎?等開出銷項的時候再用別的項目的進項抵這個項目的銷項?
老師好!請教一個問題:我們是建筑勞務公司,在異地的項目是一般計稅項目,這個項目開的票。能用公司日常進項發(fā)票(比如水電費房租)等不是用在本項目的但卻是公司日常經(jīng)營的進項抵扣嗎?
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機構(gòu),取得的收入與機構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
是的,是一般計稅
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。