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老師好!請教一個問題:我們是建筑勞務(wù)公司,在異地的項目是一般計稅項目,這個項目開的票。能用公司日常進(jìn)項發(fā)票(比如水電費房租)等不是用在本項目的但卻是公司日常經(jīng)營的進(jìn)項抵扣嗎?

2024-08-05 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-05 16:09

這個水電費不能全部抵扣,因為你有簡易計稅的 需要自己計算抵扣

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快賬用戶7609 追問 2024-08-05 16:10

老師你是說分?jǐn)偟挚郏?

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齊紅老師 解答 2024-08-05 16:11

對的是的,是這個意思的。

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快賬用戶7609 追問 2024-08-05 16:18

那老師我想問,能不能這樣,比如我手上有租金發(fā)票 2024年1-7月的,共7張,我就隨便選其中的3個月的發(fā)票來抵扣勾選抵扣?因為我不會分?jǐn)傇趺吹挚?。一張發(fā)票一次就勾選 完了,不知道要怎么分?jǐn)偂? 像我們公司一般都是簡易的項目 ,一年就只有一次一開票個一般項目的。

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齊紅老師 解答 2024-08-05 16:20

只要是一般計稅對應(yīng)的項目沒有問題, 但是簡易計稅和一般計稅對應(yīng)的項目分不出來的,這種都需要計算抵扣

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快賬用戶7609 追問 2024-08-05 16:22

請問怎么計算,按什么比來計算,有沒有例子可以說一下?

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齊紅老師 解答 2024-08-05 16:27

適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額: 不得抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進(jìn)項稅額進(jìn)行清算。

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齊紅老師 解答 2024-08-05 16:30

:A建筑公司為增值稅一般納稅人,提供的建筑服務(wù)有一般計稅項目和簡易計稅項目。2023年12月,A公司取得全部銷售收入600萬元,其中包含簡易計稅方法計稅項目100萬元,一般計稅項目500萬元。當(dāng)月,公司辦公發(fā)生物業(yè)費10.6萬元,進(jìn)項稅額0.6萬元,無法劃分。則A公司不得抵扣的進(jìn)項稅額=0.6×100÷600=0.1(萬元)。

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快賬用戶7609 追問 2024-08-05 16:33

非常感謝老師,我明白了。那我想再問,就是這個不得抵扣的,是要轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-05 16:35

對的是的,認(rèn)證之后需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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這個水電費不能全部抵扣,因為你有簡易計稅的 需要自己計算抵扣
2024-08-05
你好,如果是費用的,你單位有簡易計稅的,需要計算抵扣。
2023-08-10
1.關(guān)于進(jìn)項發(fā)票的抵扣問題:進(jìn)項發(fā)票的抵扣應(yīng)遵循稅法規(guī)定的相關(guān)性和合理性原則。如果這些進(jìn)項發(fā)票(如房租水電費)與該異地項目無關(guān),確實不應(yīng)該將其用于該項目的進(jìn)項抵扣,你的理解是正確的。一般來說,只有與該應(yīng)稅項目直接相關(guān)的進(jìn)項稅額才可以抵扣。 2.關(guān)于異地預(yù)繳和本地交稅的處理:對于異地建筑項目,通常需要先在異地預(yù)繳稅款。一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照 2%的預(yù)征率在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款。預(yù)繳后,剩余部分的稅款在機(jī)構(gòu)所在地申報繳納。在本地申報繳納時,應(yīng)將異地預(yù)繳的稅款進(jìn)行扣除。你所說的異地預(yù)繳 2%后,7%在本地交稅的方式,如果符合稅法規(guī)定的計算方法和納稅申報程序,原則上是可行的。
2024-08-14
你好其實這種屬于福利費的話不能夠抵扣
2024-10-17
公司員工工資,房租水電,日常開銷這些是期間費用 可以扣除的。
2021-06-23
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