你好,你應(yīng)付職工薪酬計(jì)提了幾次?
小規(guī)模物業(yè)公司給臨時(shí)工買社保,員工個(gè)人繳費(fèi)部分都是由公司承擔(dān),也就是不扣員工社保費(fèi),假設(shè)某人這個(gè)月張某實(shí)發(fā)工資4000元,個(gè)人社保部分是200元,但是他實(shí)際到手工資也是4000元,因?yàn)閭€(gè)人社保部分公司替他承擔(dān)了,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候收入是按照4000元去申報(bào),還是按照4000+200=4200元去申報(bào)呢? 還有老師每一項(xiàng)的工資和社保計(jì)提和支付會(huì)計(jì)分錄怎么寫? 之前分錄是這么寫的, 計(jì)提工資 借:營業(yè)費(fèi)用-工資4000 貸:應(yīng)付工資_計(jì)提4000 支付工資 借:應(yīng)付工資_臨時(shí)工4000 貸:現(xiàn)金4000 申報(bào)個(gè)人所得稅是按照4000元申報(bào)的 給員工上的社保分錄是 借:管理費(fèi)用_社保1600 貸:銀行存款1600
員工社保是公司全部承擔(dān)的,申報(bào)工資的時(shí)候還是有將個(gè)人部分寫開。因?yàn)槭亲龅南劝l(fā)再申報(bào),8月發(fā)了工資,9月才申報(bào),個(gè)稅也是9月扣。做賬我是,計(jì)提借,管理費(fèi)用-職工,貸,應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬,貸社保個(gè)人部分,貸個(gè)稅,銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實(shí)際發(fā)放的金額就對(duì)不上了 ,或者說,個(gè)稅部分我應(yīng)該單獨(dú)做一個(gè)分錄計(jì)提嗎?九月做賬再來發(fā)放。那個(gè)人社保部分應(yīng)該怎么做呀,因?yàn)樯陥?bào)工資,填基本養(yǎng)老,醫(yī)療的時(shí)候有填。求求老師們救救孩子吧
老師,去年計(jì)提10月份工資,借管理費(fèi)用83871.93元,貸應(yīng)付職工薪酬83871.93元(不含法人工資,企業(yè)虧本),計(jì)提公司部分社保借管理費(fèi)用6280.14,貸應(yīng)付職工薪酬社保6280.14(含了法人公司給他承擔(dān)部分)繳納10月社保(當(dāng)月交當(dāng)月)借應(yīng)付職工薪酬社保6280.14,借其他應(yīng)收款員工匯總2359.95,借其他應(yīng)收款法人471.99,借其他應(yīng)收款3058.83(非員工給2個(gè)人代交的)貸銀行存款12170.91元,11月發(fā)放的10月工資,借應(yīng)付職工薪酬83871.93,貸銀行存款80374.24貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅535.75,貸營業(yè)外收入130(發(fā)現(xiàn)多報(bào)的個(gè)稅部分)貸其他應(yīng)收款員工2831.94元,請(qǐng)問,為什么發(fā)放的時(shí)候其他應(yīng)收款是2831.94元呢,不是應(yīng)該是員工部分的其他應(yīng)收款嗎2359.95元嗎,法人的471.99元10月工資沒有計(jì)提法人的,發(fā)放的時(shí)候是不是也不能算其中,還是我沒有搞清楚哪個(gè)環(huán)節(jié),糊里糊涂的
A公司引入一支運(yùn)營團(tuán)隊(duì),為A公司旗下4個(gè)品牌服務(wù),該運(yùn)營團(tuán)隊(duì),是沒有單獨(dú)注冊(cè)公司?,F(xiàn)A公司代付該運(yùn)營團(tuán)隊(duì)的工資及社保,人事按實(shí)際發(fā)放去做這四個(gè)品牌的人力分?jǐn)?。將這部分代付款項(xiàng)收回,問題是我分錄借主營業(yè)務(wù)成本(工資+社保),貸銀行;代付其他應(yīng)收款-個(gè)人部分這部分分錄怎么做呢?2.會(huì)開發(fā)票,也按時(shí)申報(bào)了個(gè)稅,,交社保的時(shí)候入了費(fèi)用,工資社保做到了成本,這部分應(yīng)該沒有重復(fù)入費(fèi)用吧。我想開了發(fā)票
有老師可以明白這個(gè)業(yè)務(wù)嗎,問了兩個(gè)老師,都沒有解決,
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗(yàn)證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗(yàn)證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊(cè)一個(gè)公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個(gè)公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價(jià)款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時(shí)間先后順序來的嗎
老師,拉我進(jìn)建筑業(yè)的實(shí)操群
老師,工商年度報(bào)告那個(gè)從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報(bào)一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址
就一個(gè)月計(jì)提一次
除了A公司本身的人力成本+代付的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)人工成本都一起計(jì)提,只是自己公司按應(yīng)發(fā)計(jì)提,運(yùn)營團(tuán)隊(duì)是按實(shí)發(fā),因?yàn)槲覀儼磳?shí)發(fā)工資額向4個(gè)品牌收回代付的人工成本(含社保)
就是因?yàn)橛?jì)提實(shí)發(fā),就不知道代付的社保,個(gè)人社保部分分錄咋做
借;主營成本成本(實(shí)發(fā)工資+公司承擔(dān)部分社保)代應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放工資:借應(yīng)付職工貸銀行,
是有人掛社保還是?
不是掛社保 是我們自己?jiǎn)T工,只是這個(gè)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)為旗下公司品牌服務(wù),所以付的工資,需要向他們收回
就是人力分?jǐn)偟囊馑?
那個(gè)人社保咋做呢 因?yàn)榘锤逗枚嗑褪栈睾枚嗟脑瓌t,計(jì)提的時(shí)候按實(shí)發(fā)額計(jì)提,所以繳納的,不就是有其他應(yīng)收-個(gè)人社保余額,
這就不曉得咋做
內(nèi)部公司分?jǐn)偩屯ㄟ^不同科目,對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)可以是成本或費(fèi)用
向他們收回的他們是誰?
你提問了多個(gè)老師,麻煩把我回復(fù)的圖片刪除,感謝
因?yàn)槔蠋熌銢]有明白我的問題,我只能多咨詢幾個(gè)老師,希望老師諒解
我看了刪不了
4個(gè)品牌公司收呀
那就內(nèi)部核算,您可以單獨(dú)做二級(jí)輔助科目核算就行,比如**團(tuán)隊(duì)