您好,前面已經(jīng)做了一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)-75貸以前年度損益調(diào)整75
這道題不應(yīng)該是800×55%×25%嗎,為什么乘以,1-25%
這道題不應(yīng)該是800×55%×25%嗎,為什么乘以,1-25%
2021年居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專(zhuān)和技術(shù),取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入900萬(wàn)元,與技術(shù)英讓相關(guān)的成本和費(fèi)用200萬(wàn)元。2021年該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得為25萬(wàn)元。(900-200-500)??50%??25%
我不太懂,就是說(shuō)為什么資產(chǎn)處置利得或損失是直接乘以25%?而不是乘以一減25%資產(chǎn)處置損益不應(yīng)該就是像費(fèi)用一樣記到費(fèi)用里面然后乘以1減25%嘛
我不太懂,就是說(shuō)為什么資產(chǎn)處置利得或損失是直接乘以25%?而不是乘以一減25%資產(chǎn)處置損益不應(yīng)該就是像費(fèi)用一樣記到費(fèi)用里面然后乘以1減25%嘛
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤(pán)會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤(pán)把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒(méi)有可以做嗎
當(dāng)月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷(xiāo)售,請(qǐng)問(wèn)首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
您好,所以總的來(lái)說(shuō)就是1200*25%
為什么要先進(jìn)入其他應(yīng)付款呢
您好,為了反正影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)。
題目不是說(shuō)當(dāng)即以銀行存款 支付嗎 為什么這樣說(shuō)了還要計(jì)入其他應(yīng)付款呢
您好,為了不影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù),要通過(guò)其他應(yīng)付款過(guò)渡一下。