您好,稅后凈利潤確認
這兩道題為什么一個乘了1-25%,一個沒有乘
這道題不應該是800×55%×25%嗎,為什么乘以,1-25%
這道題不應該是800×55%×25%嗎,為什么乘以,1-25%
老師請教一道題,這題為什么分子不乘(1-25%)呢
老師這道題,折舊不是抵稅嗎 為什么不乘以25%呢
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
這道題計算方法不理解,能不能詳細說一下。
這道題分錄,不應該是借,遞延所得稅資產(chǎn)800×55%×25%=110,貸,商譽110嗎,然后商譽入賬價值,=3500?110
您好,是被投資企業(yè)凈資產(chǎn)預計增加金額做商譽抵減
你到底會不會,我不會,你能不能解釋清楚,能不能把我當小白,我的分錄你也沒回答對不對,要是不會,請走遠,不要浪費我的時間
您好,分錄根本不對。商譽是合并報表才體現(xiàn)的。商譽是支付對價-被投資單位凈資產(chǎn)*持股比例,
我是類比這道題坐的分錄,兩盒哪里不一樣
您好,圖1影響凈資產(chǎn)金額是800×55%×(1-25%),沒有稅會差異,圖3是稅會差異導致