同學(xué),你好 需要發(fā)票的
假定甲某給A公司提供個(gè)人勞務(wù),每月約定勞務(wù)費(fèi)6000元。甲某需向A公司提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。如甲某到當(dāng)?shù)囟悇?wù)去代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,需向稅務(wù)交的稅包括: (1)增值稅:甲某視同小規(guī)模納稅人,增值稅按照勞務(wù)費(fèi)總金額的3%繳納。依上例,應(yīng)交6000÷(1+3%)×3% = 174.76元。 (2)附加稅(城建稅7%、教育費(fèi)附加3%、地方教育費(fèi)附加2%):根據(jù)實(shí)繳的增值稅計(jì)算,本例應(yīng)交174.76×12% = 20.97元。 四、勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅扣繳 接上例,甲某給A公司提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票后,A公司給甲某支付了稅后勞務(wù)費(fèi),并代扣代繳了個(gè)稅。(3)A公司需代扣代繳個(gè)稅:【6000-174.76-20.97】×(1-20%)×20% =928.68。 (4)甲某實(shí)際拿到手的勞務(wù)費(fèi):6000-174.76-20.97-928.68=4875.59元。 老師,這個(gè)算發(fā)對(duì)嗎? 有什么方法可以合理避稅?
請(qǐng)問老師,我們外地有項(xiàng)目,項(xiàng)目上給我們你好老師,請(qǐng)問,我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務(wù)是建筑服務(wù),甲方給我們支付的勞務(wù)費(fèi),我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費(fèi),我們是3%屬于簡(jiǎn)易征收,我們異地有預(yù)繳增值稅,,請(qǐng)問收到這個(gè)項(xiàng)目的甲方款是主營業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),發(fā)放勞務(wù)費(fèi)或者給乙方直接支付勞務(wù)費(fèi)跟預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么?還有本地的項(xiàng)目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務(wù)費(fèi)與給乙方轉(zhuǎn)勞務(wù)費(fèi)的,代發(fā)勞務(wù)費(fèi)時(shí)其中有幾筆退款,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請(qǐng)問老師,我們外地有項(xiàng)目,項(xiàng)目上給我們你好老師,請(qǐng)問,我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務(wù)是建筑服務(wù),甲方給我們支付的勞務(wù)費(fèi),我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費(fèi),我們是3%屬于簡(jiǎn)易征收,我們異地有預(yù)繳增值稅,,請(qǐng)問收到這個(gè)項(xiàng)目的甲方款是主營業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),發(fā)放勞務(wù)費(fèi)或者給乙方直接支付勞務(wù)費(fèi)跟預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么?還有本地的項(xiàng)目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務(wù)費(fèi)與給乙方轉(zhuǎn)勞務(wù)費(fèi)的,代發(fā)勞務(wù)費(fèi)時(shí)其中有幾筆退款,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請(qǐng)問各位老師 1、勞務(wù)居間費(fèi)應(yīng)該怎么處理呀? (是一家金屬制造公司,分包了一部分的內(nèi)容給了個(gè)人(不是個(gè)體工商戶)我們給個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi),承擔(dān)勞務(wù)票的稅點(diǎn),個(gè)人給我們?nèi)ザ悇?wù)局代開發(fā)票)2、這種情況我們是不是還要做勞務(wù)報(bào)酬的代扣代繳呀,應(yīng)該怎么才能不做勞務(wù)報(bào)酬的代扣代繳而是做工資薪金的代扣代繳呢? 3、這種情況如果做居間費(fèi)會(huì)更好一些嗎?
老師好 我們公司請(qǐng)了個(gè)人做平面設(shè)計(jì)并支付一定勞務(wù)費(fèi),會(huì)給該設(shè)計(jì)人員代扣代繳勞務(wù)費(fèi),但是他不愿提供增值稅發(fā)票。一般都是1000元以下的勞務(wù)費(fèi)。是否必須要對(duì)方提供增值稅發(fā)票嗎
老師個(gè)體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過的題在那里找?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
但是工資也不用員工提交增值稅發(fā)票呢,勞務(wù)費(fèi)不應(yīng)該是同一個(gè)類型嗎
同學(xué),你好 你是勞務(wù)費(fèi),不是工資,不一樣的