借長期待攤費用 貸銀行存款 借管理費用 貸長期待攤費用
老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數(shù),這樣可以嗎? 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數(shù),這樣可以嗎? 接過這個問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議!??! 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會計科目是怎樣的? 接過這個問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議?。?! 謝謝
老師,之前會計做賬,辦公室室房租一年一交,是直接把一年的費用一次性計入管理費,因為現(xiàn)在我們要一下繳納三年的,我想攤銷到每個月,這咋寫憑證啊,而且今年6月份漲了房租了又
老師,我們小企業(yè)會計準(zhǔn)則,今年要紅沖去年一筆會計分錄,當(dāng)時記賬,借:銀行存款,貸其他應(yīng)付,實際上可能是一筆收入,因為前任會計沒交接,當(dāng)時入錯了賬,金額不大,只有幾百元,今年可以直接沖紅嗎?
根據(jù)您的預(yù)扣預(yù)繳申報記錄,2024年度您綜合所得已預(yù)繳稅款為零。由于您年度匯算申請退稅的金額超過了已繳稅款,無法通過本渠道提交退稅申請,如確需申請退稅,請前往辦稅服務(wù)廳辦理。如您有疑問,可以咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)或撥打12366納稅服務(wù)熱線
老師,銷售地毯,開票應(yīng)該開哪個稅目,稅收編碼是哪個
老師好,請問轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額表在借方余額,填期初數(shù)是貸方,是填寫負(fù)數(shù)嗎
老師 什么情況下 才會入 待攤費用這個科目呢
老師你好!公司未出資到位的股東可以撤資嗎? 稅務(wù)上該怎么處理?
老師這個是科目余額表余額,一個客戶,發(fā)票給勾選抵扣了,賬上這樣,老師這個該怎么辦
公司沒有人在購買社保,唯一的員工社保也是在別處購買社保,(法人也不在公司購買社保)。這樣情況能不能申報免參保證明?
老師,我們申請一個項目,有一個經(jīng)費支出原始憑證,這個憑證,一般是不是就是關(guān)于我們這個項目取得的發(fā)票,轉(zhuǎn)款記錄,簽訂的合同啥的?
請問老師,工傷、養(yǎng)老保險不通過應(yīng)付職工薪酬計提,直接走管理費用和銀行存款行嗎?
那我上半年的房租是去年交的,就記到去年的費用里,今年待攤費用從6月份開始嗎
對,沒錯,這么做就可以了。