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老師,如果前期收款,前期不開發(fā)票,在年底的時候,統(tǒng)一開具發(fā)票,這樣在稅務上要怎么處理呢?是前期申報未開票收入嗎?后期在沖掉嗎

2024-05-29 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-29 15:05

同學,你好 前期申報未開票收入,后期再沖

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快賬用戶5960 追問 2024-05-29 15:06

那前期收款怎么做賬,后期沖在怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-29 15:07

同學,你好 暫估收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 后期開票 借:應收賬款? ?負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入? ?負數(shù) 應交稅費? ?負數(shù) 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費

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快賬用戶5960 追問 2024-05-29 15:08

借方如果收到款了,是銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-29 15:09

同學,你好 嗯嗯,是的

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同學,你好 前期申報未開票收入,后期再沖
2024-05-29
同學你好,這一期報稅時應該在未票收入那里填上負數(shù)
2021-01-19
你好,對的,是這么做的。
2021-08-09
您好,是的,上面所說的是對的
2021-02-02
是按照開票總額來沖抵
2024-12-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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