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23年12月用現(xiàn)金支付一次管理費用8000,費用已付,發(fā)票24年才開過來。 應(yīng)該怎么做分錄

2024-05-28 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-28 10:05

你好,計入以前年度核算,填寫申報表

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快賬用戶4129 追問 2024-05-28 10:07

12月該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-05-28 10:07

借以前年度損益調(diào)整8000 貸應(yīng)付賬款8000

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快賬用戶4129 追問 2024-05-28 12:36

老師,款我12月已經(jīng)付了

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齊紅老師 解答 2024-05-28 13:01

這里就是沖減應(yīng)付賬款對的

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你好,計入以前年度核算,填寫申報表
2024-05-28
12月份借管理費用貸,庫存現(xiàn)金 2024年借其他應(yīng)付款貸,利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款。
2024-05-28
對,把暫估的會計分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬就行
2024-04-26
借,應(yīng)付賬款。貸,利潤分配未分配利潤。 借,利潤分配未分配利潤。貸,應(yīng)付賬款。 不好意思,上午給你回復(fù)了,你再重新提問一個吧 我們接了問題不好退會
2024-04-26
同學(xué)好,金額不大的話把錯誤分錄紅沖,做一個正確的,金額大的話就紅沖時把管理費用改為以前年度損益
2025-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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