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老師,23年12月暫估,做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,24年5.31號(hào)發(fā)票來了怎么做

2024-04-26 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-26 10:51

暫估入庫? 借;管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?管理費(fèi)用(暫估差額)? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款

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快賬用戶1868 追問 2024-04-26 11:00

都是服務(wù)費(fèi),5.31號(hào)來了,直接做了管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-26 11:01

按我的思路做,清晰方便查賬

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快賬用戶1868 追問 2024-04-26 11:05

小規(guī)模公司啊

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快賬用戶1868 追問 2024-04-26 11:05

你做的看不懂啊

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齊紅老師 解答 2024-04-26 11:08

那就按你的思路做就是了,先紅沖再正常做

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快賬用戶1868 追問 2024-04-26 12:06

不是一張啊,很多費(fèi)用,去年暫估的,然后現(xiàn)在開進(jìn)來

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齊紅老師 解答 2024-04-26 14:08

合并金額開票多少就紅沖多少就是

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快賬用戶1868 追問 2024-04-26 14:52

那為啥有的老師回復(fù),紅沖要做應(yīng)付賬款,利潤分配,來了發(fā)票做利潤分配,應(yīng)付賬款啊看不明白

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齊紅老師 解答 2024-04-26 14:56

暫估沒有超額就不需要調(diào)整利潤,直接沖應(yīng)付賬款-暫估就是

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2024-04-26
對,把暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬就行
2024-04-26
借,應(yīng)付賬款。貸,利潤分配未分配利潤。 借,利潤分配未分配利潤。貸,應(yīng)付賬款。 不好意思,上午給你回復(fù)了,你再重新提問一個(gè)吧 我們接了問題不好退會(huì)
2024-04-26
你好 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款等科目?
2023-04-11
1.?假設(shè) 2024 年 1 月份收到了原材料發(fā)票,并且確認(rèn)原材料的實(shí)際金額與暫估金額相同,可以直接沖銷暫估記錄: - 借:應(yīng)付賬款-暫估入賬 - 貸:原材料 2.?如果 2024 年 1 月份收到了原材料發(fā)票,并且確認(rèn)原材料的實(shí)際金額與暫估金額不同,則需要對暫估記錄進(jìn)行調(diào)整: - 借:原材料(實(shí)際金額與暫估金額的差異) - 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬(實(shí)際金額與暫估金額的差異) - 借:應(yīng)付賬款-暫估入賬 - 貸:原材料(暫估金額) 3.?如果 2024 年 1 月份仍然沒有收到原材料發(fā)票,可以繼續(xù)暫估原材料的成本: - 借:原材料(暫估金額) - 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬(暫估金額)
2024-02-04
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