你好,你把這個(gè)管理費(fèi)用改成利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
23年12月的通訊費(fèi),24年1月來(lái)的發(fā)票212,24年做賬:借:管理費(fèi)用200,應(yīng)交稅費(fèi)12;貸:其他應(yīng)付款212;審計(jì)說(shuō)要調(diào)到23年,這個(gè)調(diào)整分錄咋寫
24年發(fā)現(xiàn)23年10月份有一筆費(fèi)用重復(fù)入賬,23年的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸:應(yīng)付賬款-B公司 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這筆費(fèi)用怎么調(diào)整呢?科目應(yīng)該怎么寫?
您好:請(qǐng)問(wèn) 業(yè)務(wù)是23年發(fā)生,因?yàn)榘l(fā)票是24年1月才回來(lái),做了調(diào)整23年的報(bào)表,不調(diào)整23年的賬,利潤(rùn)表的成本調(diào)大了,利潤(rùn)減少了,那資產(chǎn)負(fù)債表該怎么調(diào)平余額與利潤(rùn)表一致呢? 因?yàn)榘l(fā)票是24年1月回來(lái)的,做了如下分錄可以嗎: 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
老師您好,我先問(wèn)下23年12月先計(jì)提一筆租金費(fèi)用入賬,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款——暫估款 這樣可以嗎 24年會(huì)開(kāi)票進(jìn)來(lái)
23年收到房租發(fā)票:23年9月-年8月12000元,實(shí)付6000元 23年的賬處理:借管理費(fèi)用房租12000,貸銀行存款6000,其他應(yīng)付款6000 24年發(fā)現(xiàn)賬做錯(cuò)了,該怎么改,怎么調(diào)?怎么做分錄?
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
不需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
你好,你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配。
用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,會(huì)計(jì)分錄是不是借:以前年度損益調(diào)整212,借管理費(fèi)用-200,應(yīng)交稅費(fèi)12?
你好,一月份你能做賬務(wù)處理嗎?能的話直接借以前年度損益,調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸其他應(yīng)付款,然后你之前的那一個(gè)直接改成這一個(gè)。
您能幫我寫一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎?
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸其他應(yīng)付款,
不是我企業(yè)做帳,我是給審計(jì)的寫調(diào)整分錄
你好,你給他標(biāo)注一下這個(gè)業(yè)務(wù),然后寫出正確的就行。