你12月計提了工資就可以稅前扣除
我司平常都是當月工資當月計提,當月發(fā)放,工資計提和發(fā)放都在當月記賬,所以平時應付職工薪酬期末余額都是0,但是因為2022年12月份做了沖減以前年度2021和2020年的工資,所以導致從2022.12月份起應付職工薪酬的期末余額就是借方余額(也就是貸方負數(shù)余額)這個應付職工薪酬期末余額為負數(shù)的情況怎么處理呢?
老師,12月份人員工資,是在下一年2月份發(fā)放。填企業(yè)所得稅時,應付職工薪酬有余額。這要怎么處理?
姨,請教一下 1、24年12月份計提年終獎13100元,掛在應付職工薪酬; 2、25年1月份未發(fā)放不做如何賬務處理; 3、25年2月份盤虧庫存員工進行賠償6970元(沖減應付職工薪酬); 4、2025年3月份通過銀行發(fā)放6130元(沖減應付職工薪酬)因跟工資一起發(fā)放到當期計提金額比實際發(fā)放的要打,這是應付賬款應該出現(xiàn)負數(shù)(手工賬)
老師,這次企業(yè)所得稅新增加要填報的應付職工薪酬數(shù)據(jù)填寫,幫我理一下。 像我們9月15號發(fā)的是8月份的工資,1月份發(fā)的是上一年度的12月份的工資。這次第一行次是要填寫2024年12月到2025年8月份的應付職工薪酬一級科目-貸方本年累計數(shù)么?還是填寫2025年1到9月份的應付職工薪酬一級科目貸方累計數(shù)?
老師請教下,企業(yè)所得稅新申報表實際支付應付職工薪酬借方1月份是付2024年12月的工資,在申報時要扣除12月的工資嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
計提了,但沒發(fā)放
你在匯算前發(fā)放了就可以正??鄢?
老師還有個問題,收到政府補助的產(chǎn)業(yè)項目資金要怎么做賬?
政府補助做賬需要分情況 https://www.kuaiji.com/kuaijishiwu/201116468.html