在105000的第30行在納稅調增,必須要填期間費用表才可以
小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳,房租做的費用沒有取的發(fā)票,在那個地方做納稅調增申報呢?還是說小微簡化了沒有這個部分需要填寫的?
小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳,沒有取得發(fā)票的白條費用,在納稅調整表里的哪去填呢,是填在其他里嗎 還用在別的表里填嗎
老師,在填報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要調增管理費用,但是因為是小型微利企業(yè),并沒有填寫的地方,這個的調增要填寫在哪里呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳時,公司發(fā)生的銀行手續(xù)費,填在期間費用表哪里,是填寫到財務費用-其他那嗎
小型微利企業(yè)的年報企業(yè)所得稅A105000里的傭金和手續(xù)費支出怎么理解,銀行手續(xù)費沒有開票可以填到這欄里么
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調增需要填寫那個表?
申報工商年報,填寫社保部分,單位繳費基數和本期實際繳費金額怎么填寫?
我們招來不長時間的會計 其實一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費勁 比如 我讓他整理報銷表格 她要求讓報銷的人整理一個表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計起來麻煩 那次讓她取錢 因為著急用 我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉錢 她要求能不能第二天轉 我發(fā)現她的問題 找她談了談 現在轉錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動不動 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
請問老師非盈利組織在民政局系統(tǒng)做了年報,工商系統(tǒng)還需要做年報嗎?
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應收賬款4萬 和貸:應收賬款1萬,我想問:為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預收賬款呢?偏偏記應收賬款在貸方,然后再去調預收賬款?
老師你好 有個公司簡易注銷 現在已經公示期滿了 狀態(tài)還是正在進行簡易注銷公告? 正常嗎
怎么進行繼續(xù)教育,具體操作流程
外貿企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
老師,匯算清繳時我把銷售費用的業(yè)務招待費和管理費用的業(yè)務招待費加到一起申報時,提示和報表不一致,我們是小企業(yè)會計準則,小型微利企業(yè),只填寫管理費用的業(yè)務招待費時就沒有問題了,這該怎么填
公司是一家外貿公司,今年開始沒有業(yè)務,但是公司賬戶里有幾百萬出口退稅款,這些錢怎么才可以取出來?老板還有另外一家生產型自主經營出口的公司正常經營,可以把那家外貿公司賬戶上的錢直接作為投資款投資到這家生產型公司嗎?如果可以,打算做股東變更。這樣做有什么風險嗎?或者有其他什么好的方法把外貿公司賬上的錢取出來?
期間費用表:銀行手續(xù)費,是填在傭金和手續(xù)費那一欄嗎
填在財務費用的其他欄次
那個傭金和手續(xù)費那一欄是什么費用會涉及到填這一欄
保險金融行業(yè)才涉及,你們支付了傭金也涉及
所得稅季度申報,第3個季度申報營業(yè)成本包含了期間費用(嘗試過線上無法更正),第4個季度的營業(yè)成本沒有包含期間費用,匯算清繳時提交年度所得稅申報時。是按之前營業(yè)成本相加來申報,還是可以按賬上實際的營業(yè)成本填報
就是說是按之前申報的營業(yè)成本相加來申報,還是按照賬上實際的,這個有沒有什么勾稽關系
營業(yè)成本=主營業(yè)務成本%2B其他業(yè)務成本
去年第3季度的申報是之前會計申報的,營業(yè)成本的填報數據包含了期間費用,線上更正不了要線下更正才行,想問這個數據不更正,影不影響年報數據
不用管的,以年報數據為準