在A105000納稅調整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
匯算清繳 沒取得發(fā)票的費用 在納稅調整表里填列還是直接在費用那少報???
虧損企業(yè)研發(fā)費用加計扣除75%,在所得稅匯算清繳時在研發(fā)費優(yōu)惠明細表填之后,所得稅補虧損明細表中沒體現(xiàn)出來,還要在納稅調整表中哪里填嗎?
請問,我有固定資產折舊還沒提完,我在填企業(yè)清算所得稅表的時候應該填在哪項里,年度匯算清繳應該調增,但是所得稅清算用不用填,填在哪項里
小型微利企業(yè),辦公費在年度企業(yè)所得稅報表里哪個地方體現(xiàn)要在納稅調整項目明細表里填寫嗎?如果填寫的話,填在30欄,其他里嗎
小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳,沒有取得發(fā)票的白條費用,在納稅調整表里的哪去填呢,是填在其他里嗎 還用在別的表里填嗎
老師,去年成本結轉少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉一部分做到以前年度損益調整,申報去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時給他直接記到去年成本里,今年申報時不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質可以給分公司招投標用,但業(yè)主結算必須要分公司開票對吧?
老師就是工會經(jīng)費是根據(jù)什么來交稅的?
這個為編寫著作所花費的資料費 5000 為啥是影響我們的這個數(shù)字不管對吧
老師,請問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
工程安裝公司開具的發(fā)票內容是:勞務*勞務費,簡易計稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務,是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運維服務,是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問題?這是多選題,答案只有一個b,這個選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實際繳納的增值稅會少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對,怎么辦?
老師,問一下賣瓷磚。開13個的專票,收8個點的錢。這樣可以嗎?對方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒開票結轉陳本么?
好的,謝謝您啦
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
老師再問一下業(yè)務招待費計入在建工程了,這個也是必須得調整嗎
那個計入開辦費的,不能計入在建工程
在建期間的業(yè)務招待費必須得調整嗎,收入為0
我填的時候他提示這個
收入為0那么招待費全額調增就是了
我填上了業(yè)務招待費,他提示我這個我不填他就不提示了,它不能保存
只是提示而已,沒填錯直接保存就是
好的,我試試,謝謝老師
意思是賬載金額是發(fā)生的金額,稅收金額是0