借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
本單位是一般納稅人,8月份需要交8萬(wàn)多的稅,但是由于資金不足一直沒(méi)有交,12月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,有留底稅2.1萬(wàn),稅務(wù)局到了12月底,把留底的2.1萬(wàn)元,用來(lái)抵減所欠稅款,2萬(wàn)用來(lái)抵了增值稅,0.1萬(wàn)用來(lái)抵了滯納金,我的賬上2.1萬(wàn)都是增值稅留抵稅額,現(xiàn)在這種情況,怎么做賬呀
老師我想問(wèn)下就是這個(gè)月我們拿留低稅抵之前欠的增值稅和滯納金,那這個(gè)分錄怎么做賬?
老師您好,我把公司7月份留底的進(jìn)項(xiàng)稅金用來(lái)抵減了我今年1月份欠交的增值稅和滯納金,這個(gè)抵減的分錄應(yīng)該怎么做
留底抵欠稅的賬務(wù)如何處理,抵得欠稅和滯納金該怎么做分錄,不是一次性抵減完的
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司有欠稅未繳納,欠稅期間有部分進(jìn)項(xiàng)稅抵欠稅了,抵欠的同時(shí)也進(jìn)行了賬務(wù)處理的,現(xiàn)在繳納一部分稅款后我發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局稅款和賬上的不一致,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師你好,我現(xiàn)在在交接工作,是一般納稅人,現(xiàn)在他們發(fā)了余額表,能幫我看一下嗎,需要注意哪些
你好,老師,我們是一般納稅人,給各個(gè)單位派送蔬菜的,蔬菜是免稅的,我做分錄應(yīng)該是怎么做呢,
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題 想咨詢~
建筑公司收入沒(méi)有發(fā)票,企業(yè)所得稅怎么報(bào),怎么做賬
郭老師,我們是分包公司,年平均人數(shù)多,怎么外發(fā)給包工頭,對(duì)方是注冊(cè)的個(gè)體戶?要有什么資質(zhì)嗎
這個(gè)題目第二問(wèn),答案說(shuō)是 業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)迅速可能存在多計(jì)收入的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的退租大修費(fèi)用 增長(zhǎng)比例選遠(yuǎn)低于航空貨運(yùn)收入 ,比例低的?收入8000到32000增長(zhǎng)率3倍 維修費(fèi)用600到2400也是增長(zhǎng)了3倍
將設(shè)備租賃到國(guó)外,有這種課程嗎
我想問(wèn)一下,進(jìn)出口生產(chǎn)型公司,這個(gè)表是不是填申報(bào)退稅后打印出來(lái)的退稅額,退稅額對(duì)應(yīng)的填到這個(gè)表中,是這樣的嗎?
老師,我們?nèi)ラ_(kāi)票要加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。比如開(kāi)1000的發(fā)票。加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。是開(kāi)多少票給我
老師這道題的完整答案可否寫一下?另外我備注不理解的位置,應(yīng)該是÷20*360,怎么變成*360*20了?
借方科目是什么?沒(méi)看懂
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,同學(xué)
那滯納金呢?該怎么抵
?滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出?
滯納金怎么算?可以從哪里查?進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵滯納金嗎?
滯納金就是個(gè)系統(tǒng)算出來(lái)多少就是多少