借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
本單位是一般納稅人,8月份需要交8萬多的稅,但是由于資金不足一直沒有交,12月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,有留底稅2.1萬,稅務(wù)局到了12月底,把留底的2.1萬元,用來抵減所欠稅款,2萬用來抵了增值稅,0.1萬用來抵了滯納金,我的賬上2.1萬都是增值稅留抵稅額,現(xiàn)在這種情況,怎么做賬呀
老師我想問下就是這個(gè)月我們拿留低稅抵之前欠的增值稅和滯納金,那這個(gè)分錄怎么做賬?
老師您好,我把公司7月份留底的進(jìn)項(xiàng)稅金用來抵減了我今年1月份欠交的增值稅和滯納金,這個(gè)抵減的分錄應(yīng)該怎么做
留底抵欠稅的賬務(wù)如何處理,抵得欠稅和滯納金該怎么做分錄,不是一次性抵減完的
老師,請(qǐng)問我公司有欠稅未繳納,欠稅期間有部分進(jìn)項(xiàng)稅抵欠稅了,抵欠的同時(shí)也進(jìn)行了賬務(wù)處理的,現(xiàn)在繳納一部分稅款后我發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局稅款和賬上的不一致,請(qǐng)問這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,發(fā)票開出去了,如果以后要紅沖有時(shí)間限制嗎?
老師你好,營業(yè)執(zhí)照辦出來,后邊是什么流程
老師你好,請(qǐng)問一下我上個(gè)季度開了一張普票,但是老板說是開專票的,這個(gè)季度再?zèng)_出來開回專票,這樣報(bào)稅有影響嗎?
庫存商品報(bào)損能稅前扣除嗎
本月開的發(fā)票有之前月份的發(fā)票,之前不需要開,用到了才開,售票行業(yè)每個(gè)月都會(huì)有之前的發(fā)票,沒有統(tǒng)計(jì),就是按照開票系統(tǒng)里面統(tǒng)計(jì)的稅率報(bào)的稅,和賬上統(tǒng)一
老師,請(qǐng)問一下紅字發(fā)票是不是只能銷售方開具購買方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒有車輛,法人開了一張公司抬頭的加油票,能報(bào)銷入賬嗎
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣米面植物油水果是不是可以免增值稅??
老師,上個(gè)季度自己弄了個(gè)無票收入,借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),然后今天客戶微信把錢轉(zhuǎn)給我微信,說是不要發(fā)票,我怎么處理這個(gè)事,上個(gè)季度我做了賬,還交了印花稅
全年一次獎(jiǎng)金36800可以用全年一次和工資薪金分開申報(bào)嗎
借方科目是什么?沒看懂
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,同學(xué)
那滯納金呢?該怎么抵
?滯納金計(jì)入營業(yè)外支出?
滯納金怎么算?可以從哪里查?進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵滯納金嗎?
滯納金就是個(gè)系統(tǒng)算出來多少就是多少