同學(xué)你好, 客戶轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù),和上個季度的 無票收入 是兩個業(yè)務(wù)吧, 如果只是問 客戶今天轉(zhuǎn)賬給你現(xiàn)金,不要發(fā)票的話,還是和上個季度處理是一樣的,依然是無票收入,也同樣要申報(bào)增值稅,以及印花稅
老師好!我二季度沒收入,一季度有84萬多的收入,小規(guī)模企業(yè),在4月份季度報(bào)稅的時候交了增值稅,發(fā)票金額,稅費(fèi)都沒錯,就是我自己計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)的時候少交了一分錢,記賬憑證里就少了一分錢,自己當(dāng)時不知道,就交了稅款,到了二季度末結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)有一個轉(zhuǎn)出未交增值0.01元,才想起來自己少交了一分錢的增值稅進(jìn)項(xiàng),二季度報(bào)稅都報(bào)完了哈,因?yàn)槎径葲]收入,我就零申報(bào)了,請問老師,我在7月份的時候需要做一個,借:營業(yè)外支出0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅0.01嗎?老師,在二季度6月有一個轉(zhuǎn)出未增值稅的會計(jì)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 —轉(zhuǎn)出未交增值0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —未交增值稅0.01
老師,我們是個體工商戶,小規(guī)模納稅人,季度不超30萬,免增值稅的。有個問題,就是,每做一筆銷售,借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅。季度末不超30,不用交增值稅。那么季末,賬面上應(yīng)交稅費(fèi),怎么處理呢?謝謝,需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?謝謝
郭老師,我上個季度有一筆無票收入屬于從育苗款里面提的管理費(fèi),上個季度做賬時借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,但是沒有計(jì)提增值稅,這筆無票收入也做了季度申報(bào)并扣繳了增值稅稅款,7月份做賬要怎么做?計(jì)提時不確定借方應(yīng)該計(jì)入那個科目
老師上個月開票確認(rèn)了一筆收入借:應(yīng)收180貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)上月就收到了現(xiàn)金160微信20然后上個月銀行存款和其他貨幣資金是對上了的但是這個月才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金里面有這個開票收入的事上個月已經(jīng)收到這一筆錢了就沒有進(jìn)行賬務(wù)處理導(dǎo)致應(yīng)收還掛著180請問本月怎么處理啊
老師你好,營業(yè)執(zhí)照辦出來,后邊是什么流程
老師你好,請問一下我上個季度開了一張普票,但是老板說是開專票的,這個季度再沖出來開回專票,這樣報(bào)稅有影響嗎?
庫存商品報(bào)損能稅前扣除嗎
本月開的發(fā)票有之前月份的發(fā)票,之前不需要開,用到了才開,售票行業(yè)每個月都會有之前的發(fā)票,沒有統(tǒng)計(jì),就是按照開票系統(tǒng)里面統(tǒng)計(jì)的稅率報(bào)的稅,和賬上統(tǒng)一
老師,請問一下紅字發(fā)票是不是只能銷售方開具購買方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒有車輛,法人開了一張公司抬頭的加油票,能報(bào)銷入賬嗎
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣米面植物油水果是不是可以免增值稅??
老師,上個季度自己弄了個無票收入,借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),然后今天客戶微信把錢轉(zhuǎn)給我微信,說是不要發(fā)票,我怎么處理這個事,上個季度我做了賬,還交了印花稅
全年一次獎金36800可以用全年一次和工資薪金分開申報(bào)嗎
老師好,這個第一問的答案我劃線的答案為什么還要乘以1-10%?
一個事兒,就是當(dāng)時我們要求不能0,因?yàn)?月底成立的,4 5 6月這個季度沒業(yè)務(wù),所以我就做了個無票收入,借現(xiàn)金10650也是假的,今天客戶把這筆錢給了,共8700,沒給全倒是,但是對方公司不要發(fā)票,我這個賬怎么記,
當(dāng)時并沒有給現(xiàn)金,我沒記應(yīng)收賬款,直接記了個現(xiàn)金,
好的,明白了 那就不用賬務(wù)處理了。把8700放到你們公司 的金庫里就行, 直到10650 全部給全了后,再開始進(jìn)行賬務(wù)處理。 因?yàn)椋蟼€季度實(shí)際并沒有現(xiàn)金收入,? 現(xiàn)金賬本身就是假的,現(xiàn)在來了8700,相當(dāng)于還有【=10650-8700? 】這么多現(xiàn)金沒有被填上空缺。
哦,還是老師聰明,我就轉(zhuǎn)不過來彎兒,懂得少經(jīng)驗(yàn)也少,就啥也不用操作是嗎,那如果給齊了之后呢,對方不要票,,這個事兒就這么結(jié)束了嗎
謝謝同學(xué)信任, 你的理解完全正確。對方不要發(fā)票,且無票收入已經(jīng)處理過了,就不要再動了。 等剩余的現(xiàn)金補(bǔ)齊了,這個業(yè)務(wù)就算全部結(jié)束了,不用管其他了。 因?yàn)槟銢]基礎(chǔ),理解起來一下子有點(diǎn)吃力,但是,稍加點(diǎn)撥你就瞬間懂了,說明你的學(xué)習(xí)能力很強(qiáng)。 所以,繼續(xù)加油。相信自己。
一直聽說匯算清繳,其實(shí)我還不會,那么這個錢沒有發(fā)票,匯算清繳是10650全部調(diào)增嗎?進(jìn)貨發(fā)票有,但是無票收入怎么證明是賣的進(jìn)貨的那批貨
所得稅匯算時,不考慮進(jìn)出一一對應(yīng)關(guān)系,只考慮銷售了多少,獲得了多少進(jìn)項(xiàng)。 你本身申報(bào)的就是無票收入,說明,已計(jì)入應(yīng)納稅所得額了, 在匯算時,無需做任何調(diào)整。 對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅也可以抵扣。 另外, 稅務(wù)調(diào)整的意思是指:會計(jì)上的規(guī)定與稅法上的不一致造成的, 匯算是按照稅法的規(guī)定進(jìn)行申報(bào),這筆無票收入 ,會計(jì)與稅法的規(guī)定是一樣的,因此,無需調(diào)整。
就是對方補(bǔ)齊10650之后,就完事兒了,后續(xù)也不會因?yàn)檫@筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生其他別的事兒了老師?? ?可有沒有一種可能無票收入會讓稅務(wù)局認(rèn)為是假的?為了抵成本?
一般情況下,稅局只關(guān)心 有沒有多計(jì)成本, 不考慮多計(jì)收入。 還有就1萬元,金額太小了,稅局不會調(diào)查的,
那么就是這個事兒補(bǔ)齊10650就結(jié)束了嗎
對的。理解完全正確, 10650補(bǔ)齊就結(jié)束了