你好同學(xué),最好是先調(diào)賬。然后再納稅調(diào)整。
老師你好,我去年在固定資產(chǎn)一次性扣除時(shí)賬務(wù)處理錯(cuò)誤,導(dǎo)致銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用比實(shí)際打,今年進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整,匯算清繳時(shí)按正確的數(shù)字填寫(xiě)了,年度財(cái)務(wù)報(bào)表也按正確的填寫(xiě)是嗎?去年的財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要更正
老師好,咨詢下匯算清繳更正了數(shù)據(jù),上一年度的財(cái)務(wù)報(bào)表都需要更正嗎,還是只要把年報(bào)調(diào)整就可以
今年1月份預(yù)繳22年四季度的企業(yè)所得稅然后發(fā)現(xiàn)那個(gè)營(yíng)業(yè)成本報(bào)多了20萬(wàn),現(xiàn)在匯算清繳,那我需不需要把那個(gè)申報(bào)表申請(qǐng)作費(fèi),然后現(xiàn)在重新更正然后再匯算清繳呢,還是只要匯算清繳數(shù)據(jù)對(duì)就行不用改申請(qǐng)表
在做匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)上一年度的一筆滯納金錯(cuò)做成了管理費(fèi) 需要把之前的報(bào)表都更正嗎?還是只需要年報(bào)填寫(xiě)更正后數(shù)據(jù)即可呢?
在進(jìn)行匯算清繳時(shí),小規(guī)模納稅人,發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)的季度表中,營(yíng)業(yè)成本填寫(xiě)錯(cuò)誤,請(qǐng)問(wèn)需要更正去年的季度表嗎?可以直接把正確的寫(xiě)到匯算清繳表,不需要更正呢?小規(guī)模納稅人30萬(wàn)以內(nèi)的增值稅免稅額代賬公司記賬在利潤(rùn)表中填入的“政府補(bǔ)助”,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是對(duì)的嗎?
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個(gè)規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個(gè)規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問(wèn)下我在開(kāi)具紅字信息表的時(shí)候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫(xiě)負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫(xiě)原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開(kāi)紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報(bào)納稅總額從哪里看啊
超市開(kāi)的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購(gòu)的物品算入賬價(jià)值要算稅額,有些不需要算
老師想問(wèn)一下,有一個(gè)員工有在公司買社保,但是沒(méi)有發(fā)工資,這種情況需要到個(gè)稅申報(bào)表里面給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購(gòu)生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒(méi)有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個(gè)公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問(wèn)一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫(kù)數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時(shí)期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,倉(cāng)庫(kù)每月庫(kù)存是0,我們開(kāi)具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫(kù)存商品,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問(wèn)題一:這個(gè)5月我們是一般納稅人,開(kāi)具的銷售發(fā)票是要開(kāi)13%的稅率嗎(所開(kāi)發(fā)票出庫(kù)數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫(kù)的)? 問(wèn)題二:5月的入出庫(kù)賬務(wù)處理,一般納稅人,庫(kù)存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫(kù)存商品 ,科目金額取的是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些收到,有些沒(méi)有收到)?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們建筑公司接了一個(gè)給個(gè)人蓋小樓的活,包工包料,這個(gè)活可以叫項(xiàng)目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報(bào)逾期9個(gè)月未申報(bào),被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)申報(bào)了,如果在線申請(qǐng)移出異常,要罰款嗎?