做筆憑證調(diào)成0即可
老師您好,麻煩問一下,個體戶變成查賬征收了,給員工發(fā)工資都是老板個人卡發(fā)工資,我做憑證借現(xiàn)金,貸其他應付款老板,借應付職工薪酬,貸現(xiàn)金,我可以直接做借應付職工薪酬,貸其他應付款老板嗎,我報個稅了,就是工資沒有從對公戶支付,謝謝老師
老師好,麻煩問一下,我的個體戶2024年變成查賬征收后,借老板款后付貨款,我一直記在其他應付款里,現(xiàn)在金額是210萬,請問老師個體戶注銷的時候還看帳嗎?謝謝
老師麻煩問一下,供貨商不再合作了,將多余貨款退至我司對公帳戶,我做憑證,可以借銀行存款,貸應付帳款嗎,謝謝老師
老師麻煩問一下,我單位是2024年12月剛成立的個體戶,刻章費花了140,對方給我開了普通發(fā)票,我一月份做憑證里,借:管理費用-開辦費,貸其他應付款-法人的名字,這樣做憑證行嗎,謝謝老師
老師麻煩問一下,我做了無票收入,老板個人卡收款后將款轉(zhuǎn)到對公帳戶里,借方應收帳款-零售余額是39萬多一點,我是讓老板一下子轉(zhuǎn)?還是分開轉(zhuǎn)(一次轉(zhuǎn)19萬,一次轉(zhuǎn)29萬),這個有風險嗎,謝謝老師
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,借應付帳款,貸現(xiàn)金,還是借應付帳款,貸其他應付款
借:應付帳款 貸:營業(yè)外收入
明白了,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!