您好 請問利潤表是正確的么 只是申報表有誤么
請問每個季度申報企業(yè)所得稅,那我返回去調(diào)整了今年1月份的數(shù)據(jù),那我需要更正預(yù)繳申報表嗎?還是以明年那份匯算清繳為準(zhǔn)的?
今年1月份預(yù)繳22年四季度的企業(yè)所得稅然后發(fā)現(xiàn)那個營業(yè)成本報多了很多,我現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)對不上,那我需不需要把那個申報表申請作費,然后現(xiàn)在重新更正然后再匯算清繳呢
今年1月份預(yù)繳22年四季度的企業(yè)所得稅然后發(fā)現(xiàn)那個營業(yè)成本報多了20萬,現(xiàn)在匯算清繳,那我需不需要把那個申報表申請作費,然后現(xiàn)在重新更正然后再匯算清繳呢,還是只要匯算清繳數(shù)據(jù)對就行不用改申請表
你好。去年成本不夠,暫估了成本發(fā)票68000,今年沒有成本票了,是不是要重新申報去年第四季度的報表?增值稅也要修改?然后做23年匯算清繳,在那里繳納稅費?還是在去年第四季度企業(yè)所得稅申報那里更正交稅?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
成本不對,利潤表也跟著對不上,預(yù)繳的時候申報的負(fù)利潤,實際有10多萬利潤
那就是做賬也有問題 要做分錄調(diào)整 對么
賬沒有問題,公司是去年11月底剛成立的,壓根就沒有做過賬,所以申報預(yù)繳為了方便把成本填的很高,但實際沒有那么多成本票和費用票,我這個月才按照實際做的11.12月的賬
那您做的12月份實際的財務(wù)報表跟申報的一致么
不一致的
那您要更正4季度申報表跟財務(wù)報表 要跟實際的財務(wù)報表數(shù)據(jù)一致