您好,不對,我們采購入成本要價稅分離的,可以抵進項,銷售時我產(chǎn)是加工過的,就是13%了,
老師你好,我司是一般納稅人,購進的商品貨到但是發(fā)票還沒收到,入庫時暫估入庫,借:庫存商品(金額價稅合計)貸:銀行存款,本月購進的下個月發(fā)票才給開,購進的暫估入庫商品我方已銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本時的單價該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還是含稅單價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師我們公司是農(nóng)產(chǎn)品魔芋加工企業(yè),收購的原材料魔芋都是免稅的,收到的發(fā)票是這個樣子的,我們是一般納稅人,不是說這個免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票我們可以按買價的9%來抵扣銷項稅額,那我收到這個發(fā)票時入賬要怎么記賬
老師 我們公司是一般納稅人把固定資產(chǎn)銷售給個人,不開發(fā)票需要做無票收入嗎?繳納增值稅的時候是按不含稅金額交嗎?
老師,從自產(chǎn)自銷一般納稅人處購進免稅農(nóng)產(chǎn)品,購進當月未開具發(fā)票,按暫估入庫、領用計算生產(chǎn)成本、銷售計算銷售成本。 來發(fā)票當月沖暫估入庫、生產(chǎn)成本、銷售成本。按9%計算進項稅額、領用按1%加計扣除,再計算銷售成本
老師,請問一下,一般納稅人外購商品用于營銷推廣贈送客戶禮品,收到的是普票,請問視同銷售時是用含稅價還是不含稅價算銷項稅額? 我入賬時按普票價稅合計金額50000入賬的,視同銷售時計算的銷項稅額=50000*13%=6500,這樣做對嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關調(diào)整嗎[感謝][感謝]
我們是代理商,采購時我們收到的是普通發(fā)票,無需加工,只是銷售時是零售賣出
哦哦,普通發(fā)票確實是價稅合計入賬,是初級農(nóng)產(chǎn)品,可以9%
銷售時,不管開具專用還是普通發(fā)票還是無票收入,都要繳納9%的銷項稅?
您好,是的,都要繳納9%的銷項稅
好的,謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~